你好1;? ? ?資產-折舊攤銷明細表里面去處理的?
高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 假如我在這期間購買10萬元設備,可以扣除多少稅?
老師 這個政策是不是說固定資產一次性折舊沒有500萬限制?(政策要點: 高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。凡在2022年第四季度內具有高新技術企業(yè)資格的企業(yè),均可適用該項政策。企業(yè)選擇適用該項政策當年不足扣除的,可結轉至以后年度按現行有關規(guī)定執(zhí)行。)
高新技術企業(yè)在 2022 年10 月1 日至2022年12月 31 日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 這個分錄怎么寫
尊敬的納稅人,高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。若您符合享受上述優(yōu)惠政策且需要提前申報2022年四季度企業(yè)所得稅預繳申報和2022年企業(yè)所得稅年度申報的,請至各辦稅服務廳進行申報。 (我們是高企,在做匯算清繳的時候彈出來的這個界面,上述這個政策對應的是匯算清繳的哪個表?)
高新技術企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。老師您好,這個政策針對我們2022年12月份購入的固定資產適用么?2022年購入的固定資產,會計上沒有計提折舊,還可以享受一次性扣除和加計扣除政策么?有相應的政策條文依據么?
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關還是年度應納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產的話,是不是應該加上遞延所得稅資產這個數???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
電腦這種固定資產算是設備嗎?享受上面這個政策嗎?
你好 1; 算電子設備的;? 是的? ?
但是,這個允許一次性全額扣除,并不是多扣除,是提前扣除的意思吧?就是一次性扣除的當期納稅調減,后面幾年是納稅調增,是吧? 如果說固定資產的金額,就幾千塊錢的話,也沒必要選用這個政策吧?,因會計上是一直采用直線平均法折舊的。是我理解的這個意思吧?
你好1; 是的; 就是提前 稅前扣除數據的; 2.? ?是的;?