學(xué)員您好,是的,對(duì)的 業(yè)務(wù)真實(shí),匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
老師,企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了,今年匯算清繳前取得了發(fā)票,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎?還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個(gè)月份的賬里?
老師,您好,想請(qǐng)問去年預(yù)估的成本,在今年5月份才能拿到發(fā)票,還能在匯算清繳前入成本嗎
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因?yàn)槟菚r(shí)候成本票還沒到,所以做了暫估。現(xiàn)在5月了,因?yàn)?月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時(shí)候開過來對(duì)不。那這個(gè)月開進(jìn)來,我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
老師 我想問問去年暫估的成本 今年不是5月31號(hào)做企業(yè)所得稅匯算嗎 那5月份開出來的票還能用嗎
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師早上好,我想咨詢下如何解決供應(yīng)商對(duì)賬,付款,開發(fā)票的事情,流程怎么比較好,目前的情況就是有些已經(jīng)付款了,沒有開來發(fā)票,目前是手工臺(tái)賬,新上了E10系統(tǒng)
銀行承兌匯票,到期了是上一手的人給我付款,還是出票人承兌行給我付
老師,我們公司即將進(jìn)行公司分立,具體我應(yīng)該怎么操作
老師,想問一下企業(yè)給別人代加工,開發(fā)票出去用哪個(gè)大類???
您好老師,我想問一下我們是一般納稅人,最近想從一家供應(yīng)商購(gòu)買原材料,但是對(duì)方不提供發(fā)票,這種情況有什么好的辦法?可以我們成立一個(gè)個(gè)體戶,用個(gè)體戶購(gòu)買嗎?
老師,題只有單多判嗎,大題咋沒有呢
現(xiàn)金匯款要手續(xù)費(fèi)嗎,每個(gè)銀行怎么收費(fèi)的
老師你好,是技工學(xué)校畢業(yè)屬于木工專業(yè),想報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)師可以報(bào)名嗎
好的 那我們公司另一個(gè)會(huì)計(jì)說5月開的票要6月做賬 所以匯算不能用 只是錯(cuò)誤的說法哈?
同學(xué)您好, 當(dāng)月做賬及時(shí)扣除