你好,專款專用的嗎?如果是的話,需要的需你對應(yīng)的支出也不允許抵扣。
我司2019年12月收到“重慶市專精特新中小企業(yè)資金”項目補(bǔ)助20萬元,請問需不需要在匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅?需不需要填寫A105040專項用途資金納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師好公司22年收入10965922.45元,4季報繳納所得稅16468.90元,減免企業(yè)所得稅14922.06元。利潤總額658755.35,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額365603元業(yè)務(wù)招待費稅收金額54829.61,需要納稅調(diào)增310773.39元匯算清繳需要補(bǔ)交多少所得稅,658755.35加上310773.39=969528.74元不超過100萬顯示補(bǔ)交20多萬呢,是不是我的減免所得稅優(yōu)惠表不應(yīng)該填14822.06元而是填所得稅減免所得數(shù)
我們公司2021年取得財政補(bǔ)貼100萬,在匯算清繳申報表里填的是不征稅收入,當(dāng)年支出了50萬,結(jié)余的50帶到2022年。然后2022年我們又取得了一筆政府補(bǔ)貼100萬,同樣填入了不征稅收入里。匯算清繳的專項用途財政資金表里結(jié)余金額為150萬。納稅調(diào)整明細(xì)表里的調(diào)減金額應(yīng)該怎么填呢?是填寫今年的100萬,還是加上去年結(jié)余的50萬,總共是150萬?
老師,建筑施工企業(yè)22收到政府補(bǔ)助100余萬元。匯算清繳要不要填寫A105040表?該表如何填寫?是不是得納稅調(diào)減?
匯算清繳,企業(yè)涉及不征稅收入,20-22年收政府補(bǔ)助撥款200萬,全部是用于建設(shè)固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)折舊累計50萬,納稅調(diào)整表如何填列,(七)不征稅收入如何填列
新建公司第一月社保沒定下來,沒有報社保可以嗎?
老師,擔(dān)任企業(yè)法人最大的風(fēng)險是什么
老師,金融資產(chǎn)與負(fù)債章節(jié)的,利息,每年年末付息和最后一次還本付息的賬務(wù)處理一致嗎?最新教材中是怎樣說的,怎么好多網(wǎng)課都說全部計入資產(chǎn)成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下來人員薪資方案,報銷流程設(shè)置,萬一15號前還定不下來,7月份產(chǎn)生的費用和稅費能拖著下月報嗎?
會計中級實務(wù)概念型題目不會做怎么辦 有木有可以下載下來總結(jié)的概念PPT啊
老師你好,4S店現(xiàn)金收銀,收取對方定金,開具了收據(jù),后期開票需要收回來吧
第二題,不恰當(dāng),不是公眾利益實體,是上市實體
自產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)用做品宣,是直接成本入費用還是做視同銷售
請問小規(guī)模能給一般納稅人開6%的專票嗎?
你好,一般納稅人暫估入庫,是含稅金額入庫嗎,還是普票含稅入庫,專票踢稅再入庫啊
這個是本年收到的全部都使用了嗎?
老師,這個不是??顚S玫?
就記入了營業(yè)外收入
哦,那就不需要調(diào)整的,正常交稅就行。
老師,匯繳之后進(jìn)行風(fēng)險掃描,系統(tǒng)提示讓我填A(yù)105040表,不填這張表會不會有風(fēng)險?
你不是??顚S玫?,不用的。