你好,專(zhuān)款專(zhuān)用的嗎?如果是的話(huà),需要的需你對(duì)應(yīng)的支出也不允許抵扣。
我司2019年12月收到“重慶市專(zhuān)精特新中小企業(yè)資金”項(xiàng)目補(bǔ)助20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)需不需要在匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅?需不需要填寫(xiě)A105040專(zhuān)項(xiàng)用途資金納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師好公司22年收入10965922.45元,4季報(bào)繳納所得稅16468.90元,減免企業(yè)所得稅14922.06元。利潤(rùn)總額658755.35,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額365603元業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額54829.61,需要納稅調(diào)增310773.39元匯算清繳需要補(bǔ)交多少所得稅,658755.35加上310773.39=969528.74元不超過(guò)100萬(wàn)顯示補(bǔ)交20多萬(wàn)呢,是不是我的減免所得稅優(yōu)惠表不應(yīng)該填14822.06元而是填所得稅減免所得數(shù)
我們公司2021年取得財(cái)政補(bǔ)貼100萬(wàn),在匯算清繳申報(bào)表里填的是不征稅收入,當(dāng)年支出了50萬(wàn),結(jié)余的50帶到2022年。然后2022年我們又取得了一筆政府補(bǔ)貼100萬(wàn),同樣填入了不征稅收入里。匯算清繳的專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政資金表里結(jié)余金額為150萬(wàn)。納稅調(diào)整明細(xì)表里的調(diào)減金額應(yīng)該怎么填呢?是填寫(xiě)今年的100萬(wàn),還是加上去年結(jié)余的50萬(wàn),總共是150萬(wàn)?
老師,建筑施工企業(yè)22收到政府補(bǔ)助100余萬(wàn)元。匯算清繳要不要填寫(xiě)A105040表?該表如何填寫(xiě)?是不是得納稅調(diào)減?
匯算清繳,企業(yè)涉及不征稅收入,20-22年收政府補(bǔ)助撥款200萬(wàn),全部是用于建設(shè)固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)折舊累計(jì)50萬(wàn),納稅調(diào)整表如何填列,(七)不征稅收入如何填列
因個(gè)人請(qǐng)假超兩個(gè)月,公司決定公司承擔(dān)的社保,由個(gè)人自己承擔(dān),員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費(fèi)用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票按1開(kāi)的,那2的稅率需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計(jì)提,但是有三個(gè)實(shí)習(xí)生的工資未計(jì)提,在9月報(bào)銷(xiāo)付款,需要補(bǔ)計(jì)提嗎
收到失業(yè)保險(xiǎn)基金怎么做賬
定期定額的稅務(wù)局不是自動(dòng)報(bào)稅嗎,我?guī)滋?hào)看
企業(yè)支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),低于或者等于500元時(shí)是否需要代扣代繳申報(bào)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個(gè)月2萬(wàn)元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷(xiāo),但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開(kāi)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫(kù)存商品13種,加起來(lái)也不是700000,我到底是哪不對(duì)?
老師,庫(kù)存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫(kù)品商品相加都得不出數(shù)來(lái)
這個(gè)是本年收到的全部都使用了嗎?
老師,這個(gè)不是專(zhuān)款專(zhuān)用的
就記入了營(yíng)業(yè)外收入
哦,那就不需要調(diào)整的,正常交稅就行。
老師,匯繳之后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描,系統(tǒng)提示讓我填A(yù)105040表,不填這張表會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
你不是專(zhuān)款專(zhuān)用的,不用的。