對的,是的,是這么做的。
非獨立核算(跨省)的分公司 需要做稅務(wù)登記以及稅種核定嗎 今天去工商辦新公司設(shè)立的時候 工商還給了一張稅務(wù)的申請表 說是稅務(wù)同步 這張表是稅務(wù)登記和稅務(wù)核定一起的嗎? 表格上部分是企業(yè)的基本信息 下部分還有發(fā)票領(lǐng)用的填寫
公司注冊成立日期是15年11月11日,當(dāng)時未辦理稅務(wù)因為不用開票,只是用公司名字,17年的時候在社保開了戶給3名員工交了社保人員有增減社保交到現(xiàn)在,18年11月作稅務(wù)登記,19年10月變更名稱,20年11月交社保(稅務(wù)征收)提示稅務(wù)和社保名稱不一致要求更改,20年12月找回賬戶密碼更改稅務(wù)登記上的新名字,21年1月登錄提示待辦事項附加稅和印花稅申報然后去查詢了稅種認(rèn)定信息,現(xiàn)在要怎么處理 這是查詢的逾期
老師,請問一下,我們省內(nèi)異地分公司,稅務(wù)登記是獨立核算,但在申報的時候沒有所得稅申報,我分公司的賬務(wù)都是按獨立核算去做的,那現(xiàn)在分公司的收入是否需要并入總公司,那就要把主營業(yè)務(wù)收入調(diào)整成應(yīng)付往來了吧
填寫全國稅收調(diào)查的表(信息表)時候。納稅人登記注冊類型代碼是(私營有限責(zé)任公司);是否為法人企業(yè)(獨立核算的非法人企業(yè))(為分公司);增值稅繳納方式代碼(獨立繳納增值稅的一般納稅人);那么企業(yè)所得稅繳納方式代碼是什么了 增值稅和企業(yè)所得稅是分公司自己繳納到企業(yè)所在地的稅務(wù)局中。 請問上面幾個有選擇錯誤嗎 那么企業(yè)所得稅繳納方式代碼是不是 作為分支機(jī)構(gòu)其企業(yè)所得稅由總機(jī)構(gòu)匯總繳納的納稅人(可是企業(yè)所得稅是分公司自己核算繳納的)
分公司獨立核算什么繳納增值稅,但設(shè)立登記的時候讓所得稅和總公司一起申報,那是不是年底把總公司和分公司的利潤表里的數(shù)據(jù)單純的加在一起什么就可以了?不需要做任何調(diào)整賬務(wù)處理?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?