您好,同學,是這樣子的
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都?。≈x謝
老師,有預繳,已經把錢交了,回到申報增值稅,主表第28欄,為何有提示,說比對不通過,是不是預繳的錢,還沒到賬,所以這樣顯示,那我現(xiàn)在申報增值稅,應該沒啥吧,
老師,剛才那個問題還有點疑問:我4月份已經預提了增值稅,但沒有計提所得稅,那5月份已經預繳稅款后,是應該對應做預提的憑證吧?
老師,剛才那個問題還有點疑問:我4月份已經預提了增值稅,但沒有計提所得稅,那5月份已經預繳稅款后,是應該對應做預提的憑證吧?
請問第4季度所得稅當時沒有計提 ,但是在下一年的1月份是已經支付了,今天做年度匯算時才發(fā)現(xiàn),請問還可以把4季度的所得稅補計提嗎?如果補計提后就會和1月份已經報送的4季度的財務報表不一致,那我現(xiàn)在要怎么操作呢?
老師,新公司開戶銀行讓我轉300到單位結算卡里,記賬是借:其他應付款300 貸:銀行存款300 對嗎
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進度開票,甲方要給錢的時候就讓開票,然后我們全部確認當期收入了,成本是按每個月各項目的實際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
個體,比如這個月又進賬,是圓珠筆單價2,銷售單也是同類商品圓珠筆單價是1,那他賣的是進的這個2元的嗎,正常應該進項單價比銷項單價低吧
本月進項票的商品單價,比同商品銷售單價高是怎么回事
老師,您好,想問下,預收到的下年房租現(xiàn)金流量表中是放在哪一行的呢
老師您好,我公司于2005到2009年按銷量收入的1%提取安全費結余共計640萬元. 借方—管理費用、貸方長期應付款。公司現(xiàn)在處于停產廢棄狀態(tài)。這640萬元安全費怎么處理。稅務局查帳發(fā)現(xiàn)了這個問題。
電子稅務局中的利潤表季報申報中本月數(shù)額是不是當前季度的數(shù)額,如圖所示。
老師,一般納稅人全套賬務流程步驟有哪些,煩請老師解答的詳細些,感謝!
老師您好 我公司是提供母線安裝業(yè)務的小公司 現(xiàn)在泰國公司邀請我們去泰國進行短期的安裝服務 我公司可以直接以中國公司 去泰國提供安裝服務嗎?然后又泰國公司在支付款項的時候 在泰國稅務局代扣代繳支付的款項所需繳納的稅金?
如果海外售賣股權的收入,帶回國內,需要交付多少的稅額?
我們4、5月份只有一個外地項目開了發(fā)票,沒有開具其他的發(fā)票了,現(xiàn)在做4月份的申報時候,在附表四里是不是可以只填當期發(fā)生額,本期實際抵減稅額這欄空著,等到我們后期再有機構所在地再有發(fā)票產生的時候再在這欄里填入4月份預繳的數(shù)額,就可以抵減一部分銷項稅額?
同學你好,是的,5月份預繳稅款后,應該做預提的憑證。 4、5月份只有一個外地項目開了發(fā)票,沒有開具其他的發(fā)票了,現(xiàn)在做4月份的申報時候,在附表四里填當期發(fā)生額,本期實際抵減稅額這欄填寫4月份預繳的數(shù)額,抵減一部分銷項稅額。
那我們4、5月份機構所在地沒有業(yè)務發(fā)生,也沒有銷項稅額,是不是可以放著,等到以后有銷項稅額的時候再在本期實際發(fā)生稅額這欄里把4月份預繳的稅額填進去,也是可以的吧?
同學你好,不能放著,因為開了發(fā)票了,所以要申報增值稅的。
4月份的外地項目已經預繳了,只是機構所在地沒有業(yè)務也沒有銷售發(fā)票,所以這部分預繳的是不是可以現(xiàn)在申報的時候,在附表四里的基本實際發(fā)生稅額這欄不填,等到以后再有銷售發(fā)票的時候,那時申報的時候再把4月份預繳的部分填入附表四里的本期實際發(fā)生稅額,到時就可以抵減一部分銷項稅額了?
同學你好,如果機構所在地沒有開銷售發(fā)票,就可以按你說的操作處理。