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Q

老師,剛才那個問題還有點疑問:我4月份已經預提了增值稅,但沒有計提所得稅,那5月份已經預繳稅款后,是應該對應做預提的憑證吧?

2023-05-16 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 20:06

您好,同學,是這樣子的

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快賬用戶8347 追問 2023-05-16 20:11

我們4、5月份只有一個外地項目開了發(fā)票,沒有開具其他的發(fā)票了,現(xiàn)在做4月份的申報時候,在附表四里是不是可以只填當期發(fā)生額,本期實際抵減稅額這欄空著,等到我們后期再有機構所在地再有發(fā)票產生的時候再在這欄里填入4月份預繳的數(shù)額,就可以抵減一部分銷項稅額?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 20:21

同學你好,是的,5月份預繳稅款后,應該做預提的憑證。 4、5月份只有一個外地項目開了發(fā)票,沒有開具其他的發(fā)票了,現(xiàn)在做4月份的申報時候,在附表四里填當期發(fā)生額,本期實際抵減稅額這欄填寫4月份預繳的數(shù)額,抵減一部分銷項稅額。

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快賬用戶8347 追問 2023-05-16 20:23

那我們4、5月份機構所在地沒有業(yè)務發(fā)生,也沒有銷項稅額,是不是可以放著,等到以后有銷項稅額的時候再在本期實際發(fā)生稅額這欄里把4月份預繳的稅額填進去,也是可以的吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 20:26

同學你好,不能放著,因為開了發(fā)票了,所以要申報增值稅的。

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快賬用戶8347 追問 2023-05-16 20:33

4月份的外地項目已經預繳了,只是機構所在地沒有業(yè)務也沒有銷售發(fā)票,所以這部分預繳的是不是可以現(xiàn)在申報的時候,在附表四里的基本實際發(fā)生稅額這欄不填,等到以后再有銷售發(fā)票的時候,那時申報的時候再把4月份預繳的部分填入附表四里的本期實際發(fā)生稅額,到時就可以抵減一部分銷項稅額了?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 20:48

同學你好,如果機構所在地沒有開銷售發(fā)票,就可以按你說的操作處理。

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您好,同學,是這樣子的
2023-05-16
您好 您的意思是繳納企業(yè)所得稅分錄沒有做 還是做了 沒有做計提所得稅費用的分錄
2023-05-16
同學,你好 已經預繳增值稅,那之后開票需要計提增值稅,然后把預繳和計提的增值稅互沖就行了
2025-02-18
您好,您屬于什么情況?預交稅款。
2022-10-25
你好 ;盡快去預繳了。 到時看是否會有罰款和滯納金??
2021-10-09
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