你好,可以通過分紅的方式?
公司注銷了,期末未分配利潤(rùn)是負(fù)值,需不需要清零呢?
公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表銀行存款14000,實(shí)收資本31200,未分配利潤(rùn)-29000,請(qǐng)問我實(shí)收資本要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),把實(shí)收資本清零?。?/p>
老師注銷公司本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)期末余額怎么處理
請(qǐng)問下在公司注銷前怎么把期末的未分配利潤(rùn)清零
老師注銷公司第一季度繳了所得稅,未分配利潤(rùn)有2萬多!請(qǐng)問要注銷公司未分配利潤(rùn)需要清零嗎?
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請(qǐng)問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
不分紅用費(fèi)用去清零分錄怎么做
你好,用費(fèi)用去清零 借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
老師你能幫我看看我發(fā)的兩張表嗎?我的利潤(rùn)表本面是-12222.23的但是資產(chǎn)表期末的未分配利潤(rùn)是正數(shù)的11610.94這樣有問題嗎這兩個(gè)科目對(duì)沖是不是可以把未分配利潤(rùn)清零
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我沒明白
你好,用費(fèi)用去清零 借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目? 不明白的地方,具體是哪里呢
那我是哪一步少做了我的凈利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)的-12222.23可資產(chǎn)表上未分配利潤(rùn)還是正數(shù)的11610.94沒有把微分配利潤(rùn)清理掉呀,
你好,用費(fèi)用去清零 借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目? 借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用等科目 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn) 這樣?資產(chǎn)負(fù)債表上的? 未分配利潤(rùn)? ?就減少了啊?
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師我做了可是數(shù)據(jù)還是沒有變
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,好嗎