這個(gè)只能是從2020~2022年按照高新企業(yè)的賬務(wù)處理方式把賬重新做一遍。
因?yàn)橐郧澳甓荣~面暫估成本很多 現(xiàn)在想重新做以前年度的賬務(wù)處理,如果重新做收入會(huì)一樣,但是成本會(huì)發(fā)生變化,但是以前年度的利潤(rùn)表已申報(bào)而且企業(yè)所得稅每個(gè)季度如有產(chǎn)生都有交,現(xiàn)在重新做不可能做得成本跟原來一樣,這樣就產(chǎn)生的利潤(rùn)也不同 ,企業(yè)所得稅這塊又怎樣處理?
老師,請(qǐng)問一下我們現(xiàn)在還不是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)客戶申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),想讓我們幫他調(diào)3年的賬。還有更正申報(bào)。這個(gè)是不是很難調(diào)吖?從20年到22年調(diào)。主要20年還是別人做的。我們還要重新啟用賬套 從頭再來幫她做一套賬。然后報(bào)表一個(gè)一個(gè)的更正。
老師,請(qǐng)問一下我們現(xiàn)在還不是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)客戶申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),想讓我們幫他調(diào)3年的賬。還有更正申報(bào)。這個(gè)是不是很難調(diào)吖?從20年到22年調(diào)。主要20年還是別人做的。我們還要重新啟用賬套 從頭再來幫她做一套賬。然后報(bào)表一個(gè)一個(gè)的更正,制造企業(yè),難操作嘛。
21年9月在工商部門變更了股東,但是稅務(wù)那邊一直未做變更,賬務(wù)上也沒有相應(yīng)的處理,變更時(shí)收到的新股東投資款做成了往來款—借款,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?
老師有個(gè)高新企業(yè)之前一直做賬是一般企業(yè)賬,現(xiàn)在重新做了三年高新賬,現(xiàn)在要變更稅務(wù),從2020年到2022年,沒有頭緒,怎么變更,會(huì)不會(huì)交稅???
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
賬重新做了,現(xiàn)在要怎么變更稅務(wù)啊,牽扯稅款嗎???
如果涉及到變變更申報(bào),更正申報(bào)有可能會(huì)
報(bào)高新要三年匯算清繳???
對(duì)的,如果申請(qǐng)高新企業(yè)
其他的都一樣,增值稅都一樣的?,F(xiàn)在不一樣的,就是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅。這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表按照賬上的報(bào)表填上。企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)呢怎么填呢?
按照財(cái)務(wù)報(bào)表上相關(guān)收入,成本費(fèi)用來填寫哦。
高新企業(yè)所得稅那個(gè)地方跟企業(yè)所得稅不同。
高新技術(shù)企業(yè)可以享受國(guó)家和地方政府的優(yōu)惠稅收政策所得稅15%,一般企業(yè)25% 研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除
我做成小微企業(yè)的優(yōu)惠政策。到匯算清繳時(shí)加急扣除可以嗎?
不可以哦,小微企業(yè)不享受加計(jì)扣除政策,只有高新企業(yè)享受。
我聽老師課的高薪15%,自己選擇也可以是25%的一般企業(yè)的優(yōu)惠政策???
報(bào)高新企業(yè)現(xiàn)在能享受這些政策嗎?
高新企業(yè)所得稅稅率是15%.可以享受
現(xiàn)在才報(bào)高新企業(yè)。可以享受嗎?
不可以申請(qǐng)下來才可以
2020年到2022年改三年所得稅。也不能加之扣除????
只是按照賬上的數(shù)字填上就行了嗎?
對(duì)的,沒有取得高新企業(yè)資格,是不能夠加計(jì)抵扣。
像這樣的花那跟之前做的賬有什么區(qū)別啊老師???
你原來的賬有研發(fā)費(fèi)用輔助賬嗎?研發(fā)費(fèi)用符合高新企業(yè)規(guī)定吧?