同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
老師,計(jì)提的個(gè)稅計(jì)入管理費(fèi)用,還是勞務(wù)成本
老師,今年前幾個(gè)月入單,借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)5 貸:銀行5 入錯(cuò)科目,改到管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi)5.怎么調(diào)整?我上月調(diào)整:借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)(—5)借:管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi)5.沒有調(diào)整過來
老師,請(qǐng)問去年上半年計(jì)提的工資是直接計(jì)入勞務(wù)成本-職工工資的,賬上的勞務(wù)成本還有很多沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的,年底我可以調(diào)回管理費(fèi)用嗎?
提問:老師,上月把勞務(wù)費(fèi)錯(cuò)誤計(jì)提成勞務(wù)成本,怎么調(diào)整成管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬?
提問:老師,上月把勞務(wù)費(fèi)錯(cuò)誤計(jì)提成勞務(wù)成本,怎么調(diào)整成管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬? 能不能直接借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:勞務(wù)成本
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來,就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開票收入。這個(gè)月要開票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
能不能直接借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:勞務(wù)成本
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以