同學(xué)你好,就調(diào)整,借:管理費用——勞務(wù)費(—5)借:管理費用——技術(shù)服務(wù)費5,就調(diào)整過來了,你沒有調(diào)整過來,是怎么個情況,麻煩你再詳細描述一下,謝謝。
老師,上個月有一筆管理費用-辦公費用錯記了200元,應(yīng)該計入到銷售費用-技術(shù)服務(wù)費里面,這個月需要怎么調(diào)整會計科目?當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
老師,今年前幾個月入單,借:管理費用——勞務(wù)費5 貸:銀行5 入錯科目,改到管理費用——技術(shù)服務(wù)費5.怎么調(diào)整?我上月調(diào)整:借:管理費用——勞務(wù)費(—5)借:管理費用——技術(shù)服務(wù)費5.沒有調(diào)整過來
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個憑證做錯了,借:管理費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒有以前年度損益調(diào)整科目
提問:老師,上月把勞務(wù)費錯誤計提成勞務(wù)成本,怎么調(diào)整成管理費用-勞務(wù)報酬? 能不能直接借管理費用-勞務(wù)費,貸:勞務(wù)成本
老師您好,我們要調(diào)減22年一整年的管理費用,包含服務(wù)費,職工薪酬,租賃費,裝修費我在2023年一月做分錄是應(yīng)該這么做嗎?22年一整年的管理費用一部分應(yīng)該是23,24年的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 服務(wù)費 貸 以前年度損益調(diào)整 借 租賃費 貸以前年度損益調(diào)整
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
我填錯了估計,我放到貸方了
同學(xué)你好,是的,改到借方就對啦。