晚上好,借:應(yīng)收 貸:收入 應(yīng)交增值稅 增值稅申報表上怎么申報 ,申報表 3行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額申報 2022年4季度的這筆收入開了發(fā)票 把上面分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄(科目一樣的,金額可能不一樣) 4季度申報表3行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是本次開票銷售額 減 紅沖這個收入填入
老師,小規(guī)模納稅人2020年4季度做了未開發(fā)票收入,該未開發(fā)票收入在2021年2月未開了發(fā)票。那我2021年1季度增值稅申報表怎么填?
2022年10月小規(guī)模開了專票3%的含稅額70萬,普票開了7萬,請問4季度增值稅申報表怎么填寫呢
老師,我們公司小規(guī)模,我們2023年1月份剛開了8萬的發(fā)票,活是2022年干的,簽的是去年的合同必須要3%的發(fā)票,那我這個3%的發(fā)票怎么處理?是在2022年第四季度的申報表基礎(chǔ)上加上這筆收入先把稅按3%的交上,還是在2023年第一季度怎么處理呢?
老師,2022年開的發(fā)票收入放在了遞延收益里沒有確認收入,增值稅收入申報了,然后2023年1月財務(wù)賬上才確認了這部分收入,做的分錄是,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,2022年度匯算提示收入小于增值稅申報收入,那現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
老師有一筆2022年4季度的未開票收入,2022年的會計分錄怎么寫,在增值稅申報表上怎么申報,2023年就2022年4籬季度的這筆收入開了發(fā)票以后要怎么做分錄,在小規(guī)模申報表上怎么申報
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。