您好,這個(gè)是可以的,可以
老師,我們公司不給員工繳納保險(xiǎn),也沒有和員工簽訂勞動(dòng)合同,但是我們公司確實(shí)有20多名員工每月發(fā)工資,他們是辦公室和銷售人員,這種請(qǐng)款下怎么做會(huì)計(jì)分錄,也是按借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)要把這20名員工的工資情況,都在個(gè)稅軟件工資薪金所得里邊申報(bào)嗎?
我公司聘請(qǐng)國企內(nèi)退人員(沒到退休年齡,男50歲,還在原國企公司每月領(lǐng)取工資,社保關(guān)系還在原來國企單位,沒有轉(zhuǎn)到我公司,所以我公司沒給他交社保)為我公司技術(shù)經(jīng)理,工資8000元,現(xiàn)在有2個(gè)問題,1,這種情況我公司不給他不交社保,是可以的吧?需要他提供什么資料嗎?2,他這種情況,個(gè)稅的話,我公司不給他代扣代繳,讓他自己合并收入,自己申報(bào)個(gè)稅,可以嗎?
老師,請(qǐng)問 內(nèi)退人員及各種退休人員因?yàn)榉N種原因 ,沒有與現(xiàn)任公司簽訂合同,但是確實(shí)提供了勞務(wù),我們可不可以按工資薪金申報(bào)
老師,請(qǐng)問 內(nèi)退人員及各種退休人員因?yàn)榉N種原因 ,沒有與現(xiàn)任公司簽訂合同,但是確實(shí)提供了勞務(wù),我們可不可以按工資薪金申報(bào)
老師,我們項(xiàng)目上請(qǐng)一個(gè)人,這個(gè)項(xiàng)目完結(jié)了可能就不再公司,也給他講這種情況不交社保,一個(gè)月給他4500,簽勞務(wù)合同,但是如果簽勞務(wù)合同是按照和員工工資薪金發(fā),每個(gè)月可以在5000內(nèi),免個(gè)人所得稅,還是按上限800,按差額20%交稅。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
可以不用簽勞動(dòng)合同嗎?
可以,這個(gè)是可以的
謝謝老師
不客氣的早點(diǎn)休息