您好 ,意思是如果您小微企業(yè)或個體戶享受了其他優(yōu)惠后,依然可以享受這個政策,按照享受政策后的應納稅所得額來計算。
請問,我公司的進項稅一直都在原基礎上,再多算10%的進項稅,這是什么優(yōu)惠政策?
老師,容積率小于0.5,要重新算計稅基礎,按房產建筑面積2倍計算土地面積,那房產稅應該交的更多,為什么這里說是優(yōu)惠政策呢?
根據(jù)政策規(guī)定,自2021年1月1日至2022年12月31日,個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎上,再減半征收所得稅。老師這個是怎么算的
個體工商戶,經營所得稅 不超過100萬的,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎上,再減半征收,我想問現(xiàn)行優(yōu)惠政策是啥?比如我今天銷售額90萬。需要繳納多少的經營所得稅?具體算一下
“可在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎上再減半征收”老師這個現(xiàn)行優(yōu)惠政策是哪個文件
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師,我想了解一下基礎優(yōu)惠具體是什么優(yōu)惠
這個要看您的企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,從事的是什么行業(yè),該行業(yè)是否有優(yōu)惠政策,如果不清楚,建議咨詢當?shù)囟悇站侄愂諆?yōu)惠政策。
我圖片上紅圈的,我在問個體工商戶……
個體工商戶那您就直接按照圖片上的政策享受優(yōu)惠政策就好了,因為你們不是企業(yè),不會涉及到行業(yè)優(yōu)惠政策之類的。