同學(xué)你好 你做了分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益了就可以
3月開錯發(fā)票的稅率對方未認(rèn)證但3月收入我已入賬還未收到款,4月開紅字發(fā)票后,從開一張正確發(fā)票現(xiàn)在匯總表左右不平差額就是主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù),4月分錄沖減收入借:應(yīng)收賬款貸:主收入和應(yīng)交稅費(紅字)借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費,請問現(xiàn)在該怎么處理?
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
2月做了一筆借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,可是3月發(fā)生退回,做了一筆相反的分錄沖回,借主收,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收,可是到4月發(fā)現(xiàn)錯誤,科目余額表跟利潤表對不上,怎么在4月那里調(diào)整,麻煩老師告知怎么在4月調(diào)整分錄
借:應(yīng)收賬款87960 貸:主營業(yè)務(wù)收入83123 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4873 借:應(yīng)收賬款89520 貸:主營業(yè)務(wù)收入84597 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4923 老師,上面的4月的分錄是錯的,如果寫一筆負(fù)的分錄沖掉,在寫下面正確的,那么主營業(yè)務(wù)收入是不是就在5月份增加了?
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊
詳細(xì)調(diào)整分錄麻煩老師說一下了
結(jié)轉(zhuǎn)損益是按照沖減之后的金額結(jié)轉(zhuǎn)
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝