 
                            同學(xué)你好 這個紅沖了然后重新開藍字發(fā)票

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我收到一張運輸專票,收到時沒發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在跨月了,發(fā)現(xiàn)開錯了,抵扣不了,請問我要怎么操作?是我沖紅還是對方?jīng)_紅,我賬面上要怎么處理
取得增值稅專用發(fā)票,在未進項抵扣的時候,發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有錯誤,需要重開,跨月紅沖了,那重新取得后要怎么勾選和賬務(wù)處理
收到一張數(shù)電專票發(fā)現(xiàn)錯了,未勾選抵扣,跨月后怎么紅沖
數(shù)電票銷售方跨月紅沖了,在抵扣勾選的時候已經(jīng)勾選不到這張發(fā)票了!怎么處理?
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產(chǎn)是負的50萬左右,未分配也是負數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點的安裝費
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補交稅?實際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
數(shù)電發(fā)票的紅沖流程可以給發(fā)一下嗎
同學(xué)你好 納稅人登錄電子稅務(wù)局,【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】——【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息處理】