您好 請(qǐng)問(wèn)原來(lái)取得的錯(cuò)誤發(fā)票有沒(méi)有入賬?
取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在未進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有錯(cuò)誤,需要重開(kāi),跨月紅沖了,那重新取得后要怎么勾選和賬務(wù)處理
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問(wèn)在發(fā)票紅沖、重開(kāi)以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要重新開(kāi),我這邊就給對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷(xiāo)時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師,我司是一般納稅人,11.28號(hào)客戶(hù)開(kāi)給我們一張電子專(zhuān)票,今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,那如果今天讓客戶(hù)紅沖這張發(fā)票重新開(kāi)的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷(xiāo)售方?jīng)_紅重開(kāi)了(這三張發(fā)票在同一個(gè)月)。我抵扣勾選時(shí)系統(tǒng)沒(méi)顯示紅字發(fā)票跟重開(kāi)的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開(kāi)了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開(kāi)的那張發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證。這個(gè)我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
公司在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品A,A是由從韓國(guó)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)半成品和國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)出來(lái)半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣(mài)給客戶(hù),韓國(guó)采購(gòu)進(jìn)來(lái)時(shí)是4個(gè)件,相當(dāng)于一個(gè)機(jī)身和2個(gè)機(jī)頭1個(gè)氣配箱,國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個(gè)鼓風(fēng)機(jī)(占A銷(xiāo)售額百分之20)這5個(gè)件通過(guò)組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進(jìn)一出,外貿(mào)呢?
公司租的個(gè)人房屋作為職工宿舍,租房開(kāi)的寬帶費(fèi)發(fā)票抬頭為個(gè)人,寬帶費(fèi)公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個(gè)輛車(chē),戶(hù)沒(méi)在我們公司,我們實(shí)際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費(fèi),可以在我們公司報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,這道題300箱怎么沒(méi)算進(jìn)去?
支付公司安裝共享盤(pán)服務(wù)器費(fèi)用:10000元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說(shuō)我們2024年報(bào)的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負(fù)率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報(bào)無(wú)票,然后改一下收入,把稅錢(qián)補(bǔ)交一下,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計(jì)提是按什么時(shí)間計(jì)提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是銷(xiāo)售的鴨掌,我們賣(mài)出去開(kāi)給客戶(hù)是免稅,供應(yīng)商給我們開(kāi)過(guò)來(lái)的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
已入賬,借代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
那錯(cuò)誤發(fā)票沒(méi)有退給對(duì)方嗎?
已退回,對(duì)方需要開(kāi)紅字發(fā)票給我嗎
那沒(méi)有抵扣 退回發(fā)票 前面做的分錄要紅沖啊 對(duì)方紅字發(fā)票不需要給您的 然后收到正確的發(fā)票后再做分錄 再正常勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就好了啊
明白,可是我在勾選中稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)顯示我這邊已勾選了紅字發(fā)票,實(shí)際我沒(méi)勾選紅字發(fā)票,是怎么回事
請(qǐng)問(wèn)可以把您說(shuō)的界面截圖給看看嗎
稅務(wù)局的后臺(tái)顯示已勾選了紅字發(fā)票,我這邊沒(méi)有界面,一般有錯(cuò)誤的發(fā)票退回去了,我是勾選正確的票號(hào),不會(huì)勾選錯(cuò)誤的發(fā)票
稅務(wù)局的后臺(tái)顯示已勾選了紅字發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)在哪里顯示的 怎么顯示的 可以截圖給看看嗎
具體我也不知道,是稅局的說(shuō)紅字稅票,經(jīng)測(cè)算少轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)紅字發(fā)票信息表誰(shuí)開(kāi)具的?