 
                            借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借 :主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                    銷售商品一批增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000萬元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為650000元,貨款尚未收到。
編寫會(huì)計(jì)分錄 .1月20日,銷售部張諾向佳佳百貨出售商品,開出增值稅發(fā)票上注明價(jià)款400000元,增值稅金68000元,貨稅款尚未收到,結(jié)轉(zhuǎn)商品成本320000元。
4.銷售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)品的貨稅款。月
9.本月銷售甲產(chǎn)品800件,每件售價(jià)250元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到:并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本100000元。
銷售給大華有限公司B產(chǎn)品100件,單價(jià)500無,開出增值稅發(fā)票注明:價(jià)款50000元,增值稅稅額8000元,價(jià)款尚未收到。B產(chǎn)品成本為25800元,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少

