你好!麻煩你稍等一下,我看下圖
老師,可以詳細(xì)講一下這道題嗎
這道題怎么做呀,可以講的詳細(xì)點(diǎn)嗎,感謝
這道題怎么做啊老師 求詳細(xì)講解
11題該怎么做啊 可以詳細(xì)講一下么
單選12題怎么做啊 可以詳細(xì)講么
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用金額=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額%2B遞延所得稅資 的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額) 答案A 2×22年利潤表應(yīng)列示的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅%2B遞延所得稅費(fèi)用=200-(32-2)=170(萬元)。