你好,在22年5月收到所得稅退稅,你當時做的分錄是??
老師,您好! 1.以前年度有個月收入做了忘記結轉銷售成本了,現在怎么調整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個月(6月和7月)銷售成本也沒結轉,都報了增值稅了,現在是10月份,怎么調整?(我知道6月已經所得稅報了,7月能反結賬把成本給轉了嗎?因為7到9的所得稅還沒報)
老師,求會計分錄?我因為上一年有二個月沒有做損益期末結轉。金蝶軟件也無法跨年反結賬,現想在當期做個調整。賬套里沒有這個 以年年度損益調整 科目,請問,這個補結轉的會計分錄如何寫?
老師,在22年5月收到所得稅退稅,當月我沒有結轉,現在已經跨年,在賬上我該如何操作?分錄怎樣寫?
22年12月計提的費用沒有發(fā)生,現在23年10月了我應該在賬務上怎么處理?如果22年所得稅匯算時已經做了納稅調整,現在如果做賬?
這是22年12月稅金余額,23年1月支付了印花52.79元,,到現在23年12月已經沒有欠稅,那我該具體如何清理22年遺留下來的稅金呢?請幫我寫下具體分錄和金額,我錄入試試
研發(fā)支出,直接投入材料全部調整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調嗎?還是填所得稅年報直接調
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調增調減的哈
老師請解析下什么是輔助生產成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產成本
老師關于工資用勞務成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據中有390萬元為應收乙公司票據,該應收票據賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產負債表中應付賬款和應付票據中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結轉到本期;應收票據中有應收乙公司票據390萬元,該應收票據系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結轉到本期。本期對上述內部應收賬款和應收票據未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據中應收乙公司票據875萬元,該應收票據賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯網認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
借:銀行存款 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
你好,你這個分錄已經結轉了啊
我在做年度財務報表時,資產負責表里的未分配利潤和損益表里的稅后利潤差563.96元,就是退回的金額,這是怎么回事?
你好,因為你的分錄直接計入??利潤分配-未分配利潤的貸方,沒有通過利潤表的科目核算,有差異是正常的
那是不是理解為不用管它,正常是嗎?
你好,是的,是這樣的
謝謝老師。
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。