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這是22年12月稅金余額,23年1月支付了印花52.79元,,到現(xiàn)在23年12月已經(jīng)沒有欠稅,那我該具體如何清理22年遺留下來的稅金呢?請幫我寫下具體分錄和金額,我錄入試試

2024-01-10 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 15:38

您好,是在哪個月份做賬?

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快賬用戶1839 追問 2024-01-10 15:41

老師,忘附圖了,這是22年12月稅金余額情況。23年已經(jīng)交清所有稅金的了,想做到23年1月,把22年的結(jié)清,是需要結(jié)清的對吧。

老師,忘附圖了,這是22年12月稅金余額情況。23年已經(jīng)交清所有稅金的了,想做到23年1月,把22年的結(jié)清,是需要結(jié)清的對吧。
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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:42

是的,看納稅申報表數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:42

就是需要繳納數(shù)據(jù)與納稅申報表一致

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快賬用戶1839 追問 2024-01-10 15:48

老師,22年12月表發(fā)您看看,感覺看不出來能不能對上。有代開專票開錯沒有退稅回來的,不想退了。

老師,22年12月表發(fā)您看看,感覺看不出來能不能對上。有代開專票開錯沒有退稅回來的,不想退了。
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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:50

您好,那就繼續(xù)留抵即可

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快賬用戶1839 追問 2024-01-10 15:59

老師,我想把22年12月的稅金結(jié)平不行嗎?我都不打算退稅了,今年也把稅交完抵完了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:59

這個37.52形成的原因是?

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快賬用戶1839 追問 2024-01-10 16:02

代開專票作廢了,沒有退回來的稅金,現(xiàn)在不打算退了。23年已經(jīng)交清稅。想把22年末的沖掉

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:03

那就借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1839 追問 2024-01-10 16:08

老師,有具體金額嗎,就這么一筆分錄就平了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:10

您好,分錄金額就是37.52

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您好,是在哪個月份做賬?
2024-01-10
你好 1、賬和報表稅金對上了 2、稅金余額可以全部調(diào)平,差額擠入管理費(fèi)用中
2024-01-09
你好,你已經(jīng)補(bǔ)交了所得稅,不要做到今年了,你這樣做的話,影響了2022年的了。
2023-02-16
你好;? ?1. 可以 ; 你22年的成本費(fèi)用 在23年5月底之前 給你發(fā)票都可以稅前扣除的 ;? 2.? ?攤銷的話;? 要有合理發(fā)票給你才行的;? ? 你現(xiàn)在收到好多發(fā)票了? ??
2023-02-28
您好,要交印花稅,因為賬上有金額。 2.賬上確認(rèn)融資租賃固定資產(chǎn)時 因為稅務(wù)不看合同的,就是看我們賬上的金額
2025-02-07
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