你好,不用的,你用其他的只要允許抵扣的就行,增值稅抵扣不需要區(qū)分項(xiàng)目。
會(huì)計(jì)小白提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)老師,我司是商貿(mào)批發(fā),月末的庫(kù)存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照當(dāng)月實(shí)際發(fā)給客戶的產(chǎn)品數(shù)量核算進(jìn)價(jià)成本還是按照當(dāng)月收到的廠家開(kāi)的發(fā)票額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我司是這樣:比如本月實(shí)際發(fā)給客戶(銷售)是10000件產(chǎn)品,但是有的客戶當(dāng)月不需要發(fā)票就不給開(kāi)了,實(shí)際開(kāi)票只開(kāi)了1000件。我要根據(jù)當(dāng)月銷售額來(lái)申請(qǐng)廠家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我要怎么辦呢?
問(wèn)一下,我這邊有之前給客戶銷售的A商品的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)客戶A不需要票,但我找我的供應(yīng)商要了發(fā)票,也就說(shuō)目前有多余的進(jìn)項(xiàng)票。然后現(xiàn)在我要采購(gòu)B產(chǎn)品賣給B客戶,B客戶要求我開(kāi)普票給他,我能否用A商品的進(jìn)項(xiàng)票去開(kāi)給B客戶。(我還要保證開(kāi)給B客戶的是B產(chǎn)品的明細(xì))
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷售收入,沒(méi)開(kāi)票出去,但是有買材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是下個(gè)月轉(zhuǎn)?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是否需要匹配當(dāng)月開(kāi)出去的發(fā)票,例如當(dāng)月給A客戶的開(kāi)票,抵扣最好都是A客戶產(chǎn)品所需的原材料進(jìn)項(xiàng)票。還是沒(méi)有必要這樣匹配
老師您 好:我想問(wèn),公司當(dāng)月開(kāi)出去的發(fā)票是A工程的,當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)一半是B工程的材料,B工程發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我可能需要在幾個(gè)月后才能抵扣,那B工程發(fā)票我要怎么做賬呢?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個(gè)體戶的個(gè)稅需要每月申報(bào)嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊(cè)資本金從4000減資到1000元,是否合理?。?/p>
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個(gè)分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,A公司實(shí)際投資款200萬(wàn),B公司實(shí)際投資款100萬(wàn)元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個(gè)注冊(cè)資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購(gòu)買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來(lái)了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊(cè)資本金除了附銀行回單還應(yīng)該有什么附件??
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅認(rèn)定是2024年10月1號(hào)開(kāi)始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。