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老師你好,2020年掛的一筆應(yīng)收賬款,實際對方公司已經(jīng)代付物業(yè)費,物業(yè)費當(dāng)時賬上也未計提。現(xiàn)在想平賬借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款,借,利潤分配,貸其他應(yīng)付款,可以嗎?謝謝老師

2023-05-12 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-12 17:49

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2846 追問 2023-05-12 17:50

老師,這個所得稅匯算清繳不用調(diào)整吧,因為這個其實是利潤減少了

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快賬用戶2846 追問 2023-05-12 17:51

主要是不要欠稅就行,

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:52

你好,是的,這個不需要調(diào)整的。

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可以的,可以這么做的。
2023-05-12
可以的,沒問題的哈
2023-12-12
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個明細(xì)科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 需要做一個??顚S玫呐_賬 營業(yè)外收入不交所得稅
2020-08-30
對的,是的,是這么做的,這個是沒有考慮增值稅的。
2023-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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