您好,是這樣的,借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)收賬款,借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整??
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有了以前年度損益調(diào)整,該如何調(diào)整去年的錯賬?
請教老師:公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,涉及到以前年度損益類科目有錯賬,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則中沒有涉及到以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)需要調(diào)整以前損益,怎么辦?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還有以前年度損益調(diào)整科目嗎 有這些需要調(diào)整的怎么記賬 都記載哪些內(nèi)容
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,涉及到以前的損益需要調(diào)整的,怎么記賬,比如,發(fā)現(xiàn)去年的一個收入記錯了,
臨時工工資怎么入賬,需要報個稅嗎?
老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計(jì)的利潤還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號,不是副食店的賬號,這個符合規(guī)定嗎?
老師 實(shí)務(wù)中怎么申報印花稅才不會漏報 有沒有什么方法
老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請教下,上個月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個月才收到,上個月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個月收到發(fā)票了 會計(jì)分錄是 ?
老師,銷售涂料的公司開了108萬左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項(xiàng)足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費(fèi)可以叫供電局直接給對方開發(fā)票嗎?他們再把錢付給我們公司。
老師,公司8月份新來的員工,老板讓把工資從6月份開始做工資,這樣個稅申報里能做嗎
老師,我去年的稅控維護(hù)費(fèi)忘記記了,而且這個涉及到稅額減免,這個要怎么做賬呢?
您好,當(dāng)時做賬了嗎這個
沒做賬,只是在增值稅申報表4天了,所以現(xiàn)在的余額就對不上了,必須要把賬給加上,但是跨年了,不知道怎么加,還有減免稅
你沒做賬,當(dāng)時銀行存款也沒有體現(xiàn)嗎
個人付款的,就給忘記了
那你現(xiàn)在只能做往來款的這個
申報表稅額減免里面有200,申報表和賬不符咋弄
那就是上期的申報表了把
我上面解釋了啊,去年的申報表,減免稅款4填了200的稅盤費(fèi)用,但是賬上忘記記了,個人付的款,現(xiàn)在賬上和申報表余額就對不上,老師,我現(xiàn)在的問題您清楚了嗎?需要怎么記賬
那你就這樣,因?yàn)樯陥蟊磉@個沒法改了
只能改你的賬務(wù)處理
做一比管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款的,這樣處理的,借方記得有應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款