你好,您是有退貨這種情況嗎?
你好老師,我上月的發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖的,又開了一張不一樣內(nèi)容的正數(shù)票,錢數(shù)一樣,我上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是還需要紅沖?
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
你好 我想問(wèn)下10月份開具的發(fā)票 未認(rèn)證 在11月份紅沖了這張發(fā)票 那10月份認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候 還需要繳納這部分稅額嗎
你好,我問(wèn)一下,就是銷售方紅沖發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那我正常做本月的產(chǎn)品入庫(kù)需要把它減掉嗎
你好老師,我想問(wèn)下。它那個(gè)4月份的發(fā)票有紅沖,比正數(shù)開票的發(fā)票還要多,這個(gè)時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師好,6.21結(jié)息收入5元,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們是商貿(mào)公司一般納稅人,比如今天收到石材發(fā)票15萬(wàn),然后我們付了15萬(wàn)。我要怎么做會(huì)計(jì)憑計(jì),這15萬(wàn)的發(fā)票就直接計(jì)入成本?我們這邊銷售是自己在開票給甲方。
老師,23年的房租沒(méi)有待攤,現(xiàn)在還能攤到管理費(fèi)用里嗎?
買的空調(diào)發(fā)票上有空調(diào)還有安裝費(fèi)合計(jì)金額,那入固定資產(chǎn)需要加上安裝費(fèi)嗎?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)入賬價(jià)值有何規(guī)定
老師,殘疾人保障金,30人以下企業(yè)免稅,這個(gè)政策到什么時(shí)候截止
老師,公司沒(méi)有車,加油費(fèi)確實(shí)有,是老板自己的車,老板是跑業(yè)務(wù)用車加的油,怎么做記賬
老師,到銀行領(lǐng)購(gòu)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時(shí),銀行給的領(lǐng)購(gòu)單,需蓋兩個(gè)章,是哪2個(gè)章?
老師6月異地項(xiàng)目預(yù)繳了2%的稅款然后這2%的稅款可以在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不抵扣留到以后抵扣嗎這個(gè)月想交點(diǎn)增值稅
老師,我們銷售貨物,已經(jīng)做收入就要交印花稅還是開了發(fā)票才交印花稅?有一些貨物我們已經(jīng)銷售了,錢也已經(jīng)收到了,但是這個(gè)月還沒(méi)有開發(fā)票,這個(gè)月正好要交印花稅了,這些合同我是開發(fā)票后下個(gè)季度再交印花稅還是這個(gè)季度交。
有的。。但是利潤(rùn)表的那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)。。
你好,您本期沒(méi)有銷售收入嗎?
有的,但是,紅沖發(fā)票的數(shù)據(jù)比正常開出的發(fā)票還要多。。所以為負(fù)數(shù)了。
那可以的,要是稅務(wù)申報(bào)不了就去大廳申報(bào)就行。
其實(shí)平時(shí)要注意這點(diǎn),要是當(dāng)月收入少的話,盡量不要開紅字發(fā)票。
那這種情況還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎??
你好,退貨了也要紅沖成本的。