沒有加計扣除,因為它沒有進項。
我司上個月有金稅盤服務(wù)費280可以減免,但是當(dāng)時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
【案例】:A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計1200000元,稅額合計156000元(銷項稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項稅額)。業(yè)務(wù)2:購進按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元(進項稅);取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費120元(進項稅);取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元(進項稅)··購進一棟不動產(chǎn),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元(進項稅)。業(yè)務(wù)3:該企業(yè)當(dāng)年符合增值稅進項稅加計抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計抵減政策的聲明》。當(dāng)期可抵扣進項稅額按10%加計抵減。請按業(yè)務(wù)內(nèi)容在增值稅申報表電子表格中填列數(shù)據(jù)。
(2022年4月)某婚介所是增值稅一般納稅人,本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)本月的銷項稅額163萬元。(2)本月申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的進項稅合計96萬元,其中包括:由于違反法律法規(guī)被沒收的一批物資,進項稅額為14.8萬元;外購用于發(fā)放員工五一節(jié)假日的的禮品,進項稅額為22萬元;申請貸款服務(wù),進項稅額為1.9萬元;購入旅游服務(wù),進項稅額4.8萬元。要求:計算本月應(yīng)納增值稅(該企業(yè)符合增值稅加計抵減條件,上期末加計抵減余額為2.6萬元)。
你好,我們是餐飲住宿行業(yè)一般納稅人,我們有申請增值稅加計抵減,賬務(wù)處理我們財務(wù)經(jīng)理讓我把相關(guān)成本費用有進項票的減少10%然后借方再用一個應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/加計抵減額,繳納的時候就不用再使用其他收益科目,那和正常賬務(wù)處理再繳納增值稅的時候加計抵減額計入其他收益,這兩種處理方法都可以吧?第一種就是比較麻煩了一點
老師你好,一般人汽車服務(wù)行業(yè)符合加計抵減,開具6%普票3178.54稅費190.71,沒有進項票,繳納稅盤費280,申報增值稅加計抵減額怎么計算呢
計提折舊和攤銷符合謹慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點 手扯的的士票 普通客運發(fā)票 這些算嗎 可以計算抵扣嗎
請解答一下b選項為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個稅怎么申報?人員信息添加了,但是記算的時候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
老師 贈送他人房屋不論直系親屬還是非直系都要征契稅是嗎
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報對吧
你好,有進項票怎么計算呢
進項稅額乘以5%或者是10%,你看一下你享受的是哪一個?是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?
現(xiàn)代服務(wù),上個月提交的符合加計抵減,之前月份還享受嗎
可以的,從一月份就可以享受,那就是選擇5%。
之前已經(jīng)申報,這月可以一次性扣除嗎
你好,你看一下你填寫了可以吧,這個應(yīng)該是當(dāng)月的進項稅額才行,應(yīng)該有比對,如果填寫不了的話,你就得去稅務(wù)局修改。
你好,申報有提示這個
你看下,你能忽略直接提交嗎。