同學,你好 是的,加計抵減你做分錄嗎??
請問下老師 留抵退稅做進項轉出后 以前相對應的加計抵減的部分轉出分錄怎么做
老師進項稅額轉出那么是不是增值稅稅加計抵減10%的金額也轉出,咋做會計分錄
老師 做進項稅額轉出時候 加計抵減部分也要轉出 加計抵減部分怎們做分錄
進項稅額轉出怎么做分錄,轉出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 進項稅額轉出成本也要做轉出吧,不單指稅額要做轉出是嗎,怎么做呢
進項稅額轉出后,之前做過加計抵減,是不是也得轉出,我應該怎么做分錄呢
你好老師,老板拿過來的發(fā)票開的是水產(chǎn),但實際上是吃飯的錢,這個我能入賬嗎,入哪里去呢?
老師,員工社保公積金的繳納基數(shù)比工資高,這樣是可以的嗎
老師:面試的員工上了2天班,第3天走的時候工資發(fā)了,但是個稅申報的時候發(fā)現(xiàn)她的名字跟身份證不對,聯(lián)系不上,個稅工資只能少于實發(fā)工資,老師,這個怎么處理?。?/p>
老師,北京市申報城鎮(zhèn)土地使用稅,上半年報一次,下半年報一次,為啥申報表計稅依據(jù),寫的是土地面積除2
A公司是B公司的股東,A給B貨幣投資10萬元,那么兩家公司入賬時都需要哪些資料憑證,除了銀行流水還要什么?
老師,我們公司轉錢給勞務公司代發(fā)工資時的分錄怎么寫???
您好!發(fā)2024年8月工資時,把貸:其他應收款 錯錄成 其他應付款,現(xiàn)在可以這樣調整嗎?備注:更正2024年9月XX號憑證錯錄的科目;借:其他應付款 貸:其他應收款。 就只更正錯誤的科目,不沖紅全額憑證了,可以嗎?
老師,民宿掛攜程上營銷,攜程會給我們打結算款,如圖,其他應付款411.84是攜程打給老板的,實際開票應收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時都是扣平臺費的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費用,不懂這樣做是不是不對,還是入賬營業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時每月有一兩單這樣的,金額不是很大。
老師,公司原購買的車子入固定資產(chǎn),全部一次性計提折舊,現(xiàn)在處理過戶開票5000,請問這個入營業(yè)外收入嗎
老師好,計算應收賬款占用資金,經(jīng)濟訂貨量占用資金,存貨占用資金時,有時又是乘以單價,有時又是乘以單位變動成本,是如何區(qū)分呀,有點暈。算占用資金時候,什么時候乘以單價,什么時候乘以變動成本呢
做了,借:加計抵減 貸:營業(yè)外收入
同學,你好 紅字沖銷
明白了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利