你好,實(shí)際是經(jīng)營(yíng)收入應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還要交增值稅的呢。

老師,員工因?yàn)檫z失工卡,給公司交的罰款應(yīng)該怎么處理比較好?記入 營(yíng)業(yè)外收入 嗎?但是記入營(yíng)業(yè)外收入就必須繳企業(yè)所得稅了。有沒有什么辦法處理這種情況,可以不用交企業(yè)所得稅。
營(yíng)業(yè)外收入不需要交增值稅吧?只需要交所得稅吧?
老師,500元員工工資不要了,然后我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎?是不是要交企業(yè)所得稅
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)的退稅是做營(yíng)業(yè)外收入吧?為啥要交增值稅呢?印象中營(yíng)業(yè)外收入只交所得稅吧?
會(huì)員刷卡收入記營(yíng)業(yè)外收入可以嗎只要交企業(yè)所得稅是吧
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤(rùn)率是利潤(rùn)/收入還是利潤(rùn)除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,出口fob價(jià)是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬,退稅率是13%, 請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對(duì)方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡(jiǎn)異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤(rùn)100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤(rùn)為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對(duì)70萬再交20%的分紅費(fèi)就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對(duì)56萬交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測(cè)產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎


個(gè)體餐飲經(jīng)營(yíng)戶
是個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)收入,是不是確認(rèn)一下?
是個(gè)體經(jīng)營(yíng)的餐飲店啊
要交什么稅
積分消費(fèi)用什么科目
你好。我就想問清楚,你這個(gè)會(huì)員刷卡這個(gè)是什么收入?是你餐飲店的銷售額的收入,餐飲收入是嗎?
因?yàn)橹挥袉柷迩闆r,我才能給你寫出準(zhǔn)確的科目,才能判斷你計(jì)營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不對(duì)?
比客人來店里消費(fèi)夠了2000元,就可以有200的積分,下次消費(fèi)這200積分可以當(dāng)兩百元用
會(huì)員卡是客人充值的錢,原來的會(huì)計(jì),記營(yíng)業(yè)外收入
會(huì)員充值的錢是借銀行存款貸預(yù)收賬款,記到營(yíng)業(yè)外收入不對(duì)。
那他消費(fèi)時(shí)要怎樣記呢
積分哪個(gè)問題怎么解決
積分,也是分?jǐn)偟骄唧w的收入里。有積分消費(fèi)了100,這個(gè)也分?jǐn)偟骄唧w的收入里,確認(rèn)這100的。
先充值,后消費(fèi), 。先充值,后消費(fèi),消費(fèi)時(shí)是借預(yù)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
會(huì)員卡消費(fèi)是又怎樣記
會(huì)員卡充值消費(fèi)這個(gè)最后一個(gè)回復(fù)就是看一下。