您好,罰款如果不是扣工資的,直接收取的現(xiàn)金,計(jì)入營業(yè)外收入。如果從工資扣,直接減少工資費(fèi)用即可

老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)成本低,請(qǐng)問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,員工因?yàn)檫z失工卡,給公司交的罰款應(yīng)該怎么處理比較好?記入 營業(yè)外收入 嗎?但是記入營業(yè)外收入就必須繳企業(yè)所得稅了。有沒有什么辦法處理這種情況,可以不用交企業(yè)所得稅。
你好老師,如果這個(gè)企業(yè)到年底成本和工資把他的主營業(yè)務(wù)收入沖完了,不賺也不虧,剛好不用交所得稅,但是還有個(gè)減免稅款營業(yè)外收入,這個(gè)交所得稅的,這個(gè)怎么處理
老師,總分公司,獨(dú)立核算的??偣緵]錢,分公司給總公司匯了一些款,這個(gè)怎么處理好?以后總公司必須要還,還是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外?小規(guī)模納稅人營業(yè)外收入的話,交企業(yè)所得稅2.5%.總公司繳稅,分公司虧損,這樣也相當(dāng)于交不了稅是吧?
老師,我們銷售設(shè)備給客戶,因?yàn)榻黄诒容^長,客戶先交了預(yù)付款,但是,后來我我們?cè)O(shè)備也沒交付,沒有開具發(fā)票,錢也沒有給客戶退回去,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)么?我那個(gè)應(yīng)該怎么處理這筆款項(xiàng),需要繳納什么稅費(fèi)需要增值稅么還是作為營業(yè)外收入只繳納企業(yè)所得稅
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


采用直接扣工資這種辦法就不用繳納企業(yè)所得稅了是吧?
分錄應(yīng)該怎么做呢?
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 嗎還是有更好的做法?
您好,借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù))