您好,罰款如果不是扣工資的,直接收取的現(xiàn)金,計入營業(yè)外收入。如果從工資扣,直接減少工資費用即可
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老師,員工因為遺失工卡,給公司交的罰款應該怎么處理比較好?記入 營業(yè)外收入 嗎?但是記入營業(yè)外收入就必須繳企業(yè)所得稅了。有沒有什么辦法處理這種情況,可以不用交企業(yè)所得稅。
你好老師,如果這個企業(yè)到年底成本和工資把他的主營業(yè)務收入沖完了,不賺也不虧,剛好不用交所得稅,但是還有個減免稅款營業(yè)外收入,這個交所得稅的,這個怎么處理
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預收賬款180000,貸主營業(yè)務收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預收賬款180000,貸主營業(yè)務收入174757.28貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
老師,總分公司,獨立核算的。總公司沒錢,分公司給總公司匯了一些款,這個怎么處理好?以后總公司必須要還,還是可以轉營業(yè)外?小規(guī)模納稅人營業(yè)外收入的話,交企業(yè)所得稅2.5%.總公司繳稅,分公司虧損,這樣也相當于交不了稅是吧?
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項稅額跟進項稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄
我公司本年累計凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產負債表是平的。搞不明白他們之間的關系。請老師指教。
2020年賬面價值=540我懂,/4什么意思
采用直接扣工資這種辦法就不用繳納企業(yè)所得稅了是吧?
分錄應該怎么做呢?
借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 嗎還是有更好的做法?
您好,借:管理費用-工資(負數(shù)) 貸:應付職工薪酬-工資(負數(shù))