你好,沒有空白發(fā)票了嗎?那你下一個(gè)月再處理。

我公司分年4月份開給對(duì)方一張普通發(fā)票,今年的9月份對(duì)方說我們沒有給他,我們記得很清楚是肯定給對(duì)方了,現(xiàn)在對(duì)方要我重新開一張給他,我該怎么處理
請(qǐng)問我公司給對(duì)方開具了發(fā)票,現(xiàn)在要退回來重新開,發(fā)票跨月了,已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,對(duì)方給退回來的時(shí)候分別應(yīng)該怎么處理。
去年對(duì)方開給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師好,我司在去年12月收到一筆款并開出專票給對(duì)方,現(xiàn)在對(duì)方因?yàn)閭渥?nèi)容有誤需要我司重開專票,對(duì)方已經(jīng)將錯(cuò)誤專票退回 ,我們也重開專票給對(duì)方,現(xiàn)在要怎么處理退回的專票呢?
老師,你好!我是一家建筑公司,我開給對(duì)方的票,是2022年11月3號(hào)開的,因?yàn)閷?duì)方當(dāng)時(shí)沒有及時(shí)的退給我,現(xiàn)在已經(jīng)2023年5月12號(hào)了,對(duì)方說將這張票退給我60萬,現(xiàn)在我該怎么處理呢?我手里又沒有新開的票
發(fā)10臺(tái)機(jī)器送一臺(tái)、應(yīng)該怎么開票?
老師好,個(gè)人開具發(fā)票給公司的,是否自然人勾選應(yīng)該選是還是否?
稅務(wù)系統(tǒng)顯示上期留抵30000多,賬上顯示進(jìn)項(xiàng)剩余50000多 ,有問題嗎,這個(gè)應(yīng)該能對(duì)上嗎
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的


這個(gè)是專票還是普通發(fā)票?
百分之十三的專票,空票有,現(xiàn)在都不用領(lǐng)票了。
你好,你說的是全電發(fā)票嗎?全店發(fā)票可以紅沖之前的。
先開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。