你好 單位部分要計提 的才對? ??

之前會計做發(fā)放公積金社保分錄時候會有一步結(jié)轉(zhuǎn),例:借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保,結(jié)轉(zhuǎn)的金額跟這個月實發(fā)的金額一樣。但是沒有另外做計提的分錄,所以這步結(jié)轉(zhuǎn)就是計提的分錄嗎?
老師,9月底需要計提2022年第三季度的各項稅金,數(shù)據(jù)怎樣獲???以及9月的結(jié)賬流程應(yīng)該是先計提完再結(jié)賬,但是我現(xiàn)在不會計提
公司銷售商品,每個月需要給業(yè)務(wù)員算工資,是底薪+提成,底薪每個月固定,提成就是按照每個人每個月的銷售金額提點。這個工資怎么做分錄呢?我不太了解的點是,每個月計提下個月的工資,但是業(yè)務(wù)員的提成我不知道,怎么計提呢?而且下個月月初結(jié)賬,這個成本對不上。這個一般是怎么操作的呢?
老師,每個月不計提五險一金,但是月底會做結(jié)轉(zhuǎn),這樣操作是跟計提一樣的結(jié)果嗎
老師每個月都發(fā)工資 每月計提但是沒做賬 現(xiàn)金支出 到明年底統(tǒng)一做表 發(fā)放 這樣可以嗎
老師這個表示注銷不了,是嗎
請問老師一個問題,我墊付買了一臺吸塵器,店家開了店鋪名稱的普票,但是沒有開立對公賬戶,不能對公轉(zhuǎn)賬,只有本人的賬戶,這個可以轉(zhuǎn)賬嗎,謝謝
老師,我單位的財務(wù)人員要離職了 ,能不能辦稅員和開票員的手機號留實際操作人的,辦稅員和開票員的信息,比如開具發(fā)票的人是其他人呢?
老師,學(xué)院給發(fā)上一次講座的勞務(wù)費 開1000元,開票內(nèi)容寫啥
請問 客戶要給我們付款,然后寫的是 本次申請使用國債金額 這是什么意思,付國債?
老師 我的賬套里怎么沒有勞務(wù)成本這個科目呀
老師你好,公司有做出口業(yè)務(wù),請問是這樣做賬的嗎: 銷售時: 借:應(yīng)收賬款 (按銷售當(dāng)天匯率入賬) 貸: 主營業(yè)務(wù)收入-出口 收到美元時: 借:銀行存款-美元戶(按收到貨款當(dāng)天匯率入賬) 貸:應(yīng)收賬款 財務(wù)費用-匯兌差額 美元賬號轉(zhuǎn)入人民幣賬號: 借:銀行存款-人民幣戶 貸:銀行存款-美元戶
往年的銀行流水打印不出來,在異地的銀行,可以去打印嗎
老師 請問一下 11月份報銷1月份的加油費的增值稅發(fā)票,還可以抵扣增值稅嗎?
老師,你好,新開業(yè)的公司為老公司開了2張銷售發(fā)票,其他都沒有,怎么做賬呀
好的,看不懂之前的賬,她是五險一金還有福利費都是月底結(jié)轉(zhuǎn)的
五險一金單位的部分是先計提。然后個人的部分是發(fā)工資的時候扣。。福利費是發(fā)生時直接計提再支出就行。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!