你好,計提的時候咱也要有一個工資表,要不然沒有依據(jù)呀。 然后年底一起發(fā)放是可以的。
老師,我們公司的工資分錄每個月都計提,但是,沒有發(fā)放,可以一次性到年底的時候一起發(fā)放到員工賬戶中嗎
小規(guī)模納稅人的賬務處理問題,每個月都做了人員工資,也在自然人個稅申報系統(tǒng)里面做了申報,但是沒有發(fā)放,等到年底一起發(fā)放可以嗎?
本月工資下月發(fā)放,那賬務處理,是不是每個月都有一筆發(fā)放上個月工資,然后月底還有一筆計提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時候社保就根據(jù)支付的憑證,當月計提當月發(fā)放,這樣做賬嗎
老師好,我這個月做8月的賬,實際發(fā)放的是7月的工資,那7月工資的計提分錄可以做到8月賬里嗎?每個月工資表出來的很遲,做7月賬的時候沒法計提7月工資。
老師好,請教一下建筑公司項目工人工資3-6個月發(fā)放一次,沒發(fā)放期間是0申報,發(fā)放工資當月在個稅系統(tǒng)填寫實際發(fā)放金額?做賬每個月是需要計提工資是這樣的嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細)需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費?
會計報表勾稽關系對不上的原因有哪些?
員工退回團建費,咋寫會計分錄
沖掉輸多的在途物資怎么做賬
老師,公司給員工墊付交的個稅,還沒有從員工工資扣,個稅就是負數(shù),這種情況在財務報表年報時,需要重分類嗎。
老師,請問一下選項a和選項d的區(qū)別是什么,選項a錯在要減按1.5去征收。選項d和選項a說的不是同一件事嗎?
你好,廣東初級會計大概什么時候出成績呀
老師我現(xiàn)在是這樣個稅申報是按照權責發(fā)生制發(fā)放的 心里很糾結要不要去改 或者是把工資都分攤到每月底計提后就按月發(fā)放 還是 每月做工資表統(tǒng)一年底發(fā)放 不知道怎么好了 實際上是半年發(fā)工資的但是個人繳扣按照了計提申報 好糾結啊
這個按你實際情況,工資是按月計提,這是對的。 然后發(fā)放,按照實際。發(fā)放的次月正常申報個稅,要是沒有發(fā)放的月份就是0申報。
是老師 但是我一直是按照計提申報的 這個應該怎么辦呢
你好,那你就可以做更正申報,或者是從這個月你就改過來零申報。然后以后發(fā)工資的時候前面報過的,你就不用重復申報了。
之前幾年的還用管嗎老師
你好,不用管了,因為都已經(jīng)報稅都報完了,不用管。
老師 這個查嗎 好擔心
你好,咱的稅款實際沒有少交就沒有問題。只是說咱報稅早晚的問題,咱是提前交稅了,其實這個問題不算太大。正常是發(fā)工資開始報,沒發(fā)工資零申報咱不是提前報的嗎?咱也沒有晚報這個問題不算大,就是不太準確。
但是比如本年計提5萬 有可能實際發(fā)放是6萬 因為牽扯也許有去年兩個月 這樣來說就會少預交 但是綜合是肯定沒有超12萬的
要是這樣情況,最好是做更正申報。 然后要是已經(jīng)做完了綜合所得匯算清繳的,然后企業(yè)就更正不了了。現(xiàn)在是這情況。
然后咱計提少的 賬戶處理,可以把少計提的補上就行。
沒有少計提過 只是說在相應的年度 比如個稅申報的是1-12月計提的工資 但是發(fā)放的有可能有去年的兩個月 這樣一來發(fā)放的會比計提的多 您看是這個情況
這可以,發(fā)生時沒有少計提就可以
老師 這樣問題不大吧
當年計提的數(shù)據(jù),只要對就行,沒事的。 只是因為發(fā)放完了,然后和另一年的計提對不上,這個可以沒事的。