 
                            你好你是季度申報的是不是? 如果是季度申報的就不用交稅,都免了。 不過個稅的話就看你有多少利潤,也要看稅收征收方式。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時候合同會包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,個稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個稅,這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請老師指教一下,謝謝!
2、某企業(yè)為銷售類的小規(guī)模納稅人,2022年1-3月累計開發(fā)票金額為55萬,其中開具1%增值稅專用發(fā)票10萬,開具紙質(zhì)普通發(fā)票30萬,開具電子普通發(fā)票15萬;本季度進貨取得發(fā)票30萬,工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業(yè)費1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬銀行手續(xù)費0.5萬、采購辦公用品1萬;2022年4-6月累計開發(fā)票金額為195萬,其中開具增值稅專用發(fā)票68萬,紙質(zhì)普通發(fā)票32萬,開具電子普通發(fā)票95萬;本季度取得成本發(fā)票65萬工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業(yè)費1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費0.5萬、采購辦公用品1萬;有上年度可彌補的虧損額75000元,并且以上成本費用均取得了合法票據(jù),請問該企業(yè)要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
案例:(要求做分錄、做利潤表、核算稅款并標注對應(yīng)的稅種名稱) 1、2022年1-3月累計開發(fā)票金額為44.5萬,其中開具增值稅專用發(fā)票1萬,紙質(zhì)普通發(fā)票30萬,開具電子普通發(fā)票13.5萬;本季度取得成本發(fā)票25萬,工資加社保4萬,差旅費2萬,運費4萬、本季度攤銷物業(yè)費1萬、折舊固定資產(chǎn)4萬、銀行手續(xù)費0.5萬、采購辦公用品1萬;無可彌補的以前年度虧損額,并且以上成本費用均取得了合法票據(jù),有上年度可彌補的虧損額28000元,請問該企業(yè)要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
老師,我們是個體戶。假設(shè)2022年一整年普通發(fā)票金額108萬。一年過去了,2023年,請問個體戶需要申報哪些稅!需要匯算清繳嗎?開票收入108萬,會需要交多少稅
個體戶,普通發(fā)票,開了15萬,需要交哪些稅種,分別交多少錢?不考慮6萬免稅額,安徽合肥。謝謝
 
                我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎
老師,請問下,我們銀行付款給供應(yīng)商扣除銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費5-9元,他們也少給我開票5-9元,這樣合理嗎
老師,一個汽車租賃公司約了我周一去面試,這個行業(yè)我需要了解哪些方面的業(yè)務(wù)呢
動物分泌物包含什么,稅務(wù)局以什么來確定
老師,請問,受益人備案,北京地區(qū)是不是延期到了12月1日截止了?
老師我要開這個寵物藥品,項目名稱就寫這個名稱嗎?那么商品和服務(wù)稅收分類編碼我選什么?
老師,幾千塊錢買了二手車,怎么入賬,還有折舊[疑問]
企業(yè)受益人備案一定要做嗎?
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,開的是吊裝服務(wù)有限公司的發(fā)票,做外賬的時候這個發(fā)票能直接用嗎
印花稅之類的也不用交嗎
如果是核定征收的話,是免稅額之內(nèi)的核定嗎,還是不管開多少票都是那個金額。
你好,核定征收的話是看核定的比例。這個沒有減除 印花稅是要看具體是什么合同,
購銷合同
你好,購銷合同是萬分之三減半。