同學(xué)你好 上月沒買這個月一塊買嗎
如果次月發(fā)放上個月的工資,并且繳納社保在后,發(fā)放工資在前,會計分錄是不是上個月應(yīng)該計提 借:管理費用,銷售費用等(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬----工資 本月發(fā)放工資的時候為 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款----社保個人部分 繳納社保的時候 借:管理費用——社保公司部分 其他應(yīng)付款——社保個人部分 貸:銀行存款
比如,新增A員工實發(fā)工資3000元,每月個人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個月的社保,分錄:計提時借:管理費用-工資3050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計提公司社保 借:管理費用-公司社保 55 貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實際繳納社保時調(diào)整社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:管理費用 50(個社部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費用-公司社保55,想問我這樣做分錄有問題嗎?
做8月份的賬,7月計提工資4000,但是8月份公司社保增員了(工資表中8月份才有他的名字)請問發(fā)放工資的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬4368.38 貸:其他應(yīng)付款-社保費(個人部分)368.38 庫存現(xiàn)金4000 同時還有做一個補計提上月未計提工資的分錄:借管理費用-工資368.38 貸應(yīng)付職工薪酬368.38的分錄嗎? 還有工資表要把8月增員的個人部分社保費添加到工資之中嗎?若添加是只加他的個人部分社保費還是工資+社保一起,
社保是本月繳納本月的社保,工資是本月發(fā)放上個月工資,那我計提本月工資的時候,借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后在寫一筆借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款~社保 這樣其他應(yīng)收款~社保 余額就是0了,可以這樣嗎
上個月沒買社保 計提工資是寫 管理費用 貸方應(yīng)付職工薪酬 然后本月買社保也扣了 我要計提本月的工資和做一筆扣了社保的分錄 應(yīng)該怎么寫 還有我要發(fā)放上個月的工資的分錄
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進來1%的普票,這個怎么是1%
老師,請教下,企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報表上的計稅依據(jù)銷售額合計不等于營業(yè)收入金額?申報表上的銷售額不就是營業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實際庫存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實際盤點的材料入賬嗎? 有什么注意事項?需要補稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報了
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細科目
老師好,請問實操課程一年沒聽完,后面還能聽嗎
快帳創(chuàng)建那,是需要填寫現(xiàn)在單位的嗎?納稅那,小學(xué)填小規(guī)模還是一般[疑問]我在手機上看的,家里沒有電腦呢
公司是小規(guī)模納稅人,成立之后一張票都沒開,但是對公戶收了金融機構(gòu)的100萬.馬上又轉(zhuǎn)給個人了,這筆款是個人的貸款,做注銷的時候稅務(wù)說這個款要么是收入,要么轉(zhuǎn)給個人要補個稅,請問如何處理可以快速注銷公司
不是 是新開公司 上個月沒買社保 也沒申報 這個月才開始買的
同學(xué)你好 上月的不買就不做了
分錄怎么寫
同學(xué)你好 直接做工資計提和發(fā)放就可以 社保不用做
我要計提本月的工資和做一筆扣了社保的分錄 應(yīng)該怎么寫 本月社保本月扣了
就是上面的分錄才可以