你好,可以的,這樣處理可以的。
請問 我們是餐飲業(yè),我們外出承包跟乙做飯,租了a的場地,a給我們開了票,我們跟乙結(jié)賬的時(shí)候,這筆錢 乙出一半,我們商量好 在餐費(fèi)中加幾個(gè)盒飯,然后全部開餐飲發(fā)票 這樣可以嗎
我們酒店接了一個(gè)團(tuán)隊(duì),要求餐飲發(fā)票由我們酒店開具,錢也是打我們酒店,但實(shí)際用餐是在我們酒店外包的宴會廳,我們要求宴會廳開餐費(fèi)發(fā)票給我們抵,這個(gè)發(fā)票能做成本嗎?
我們酒店接了一個(gè)團(tuán),住宿加餐飲,但餐飲是宴會廳吃,宴會廳跟我們不是一個(gè)公司。對方要求住宿跟餐飲都開我們的發(fā)票,錢也都打給我們,宴會廳在開餐飲發(fā)票給我們,我們在把用餐錢打給他們可以嗎?
老師,我們是酒店,現(xiàn)在幫餐飲店收了一個(gè)大學(xué)打過來的款,但是大學(xué)那邊不要我們開票,直接這個(gè)餐飲店給大學(xué)開了發(fā)票,那我現(xiàn)在需要付款給餐飲店,要怎么沖賬?
老師您好,我們是一家住宿餐飲酒店,與另一家酒店有合作,要給他們返點(diǎn),需要他們給開發(fā)票,他們只能開住宿發(fā)票,可以在備注上備注返點(diǎn)或者其他的說明嗎
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
那收入跟成本一樣沒事的吧?
你好,你在收到發(fā)票就是你的成本,這樣處理就行。你開出去的確認(rèn)收入。