你好? 餐費可以開餐飲服務 。但是這承包租賃場地這個是單獨開票的。稅率都不一樣了?
老師您好,我們是一家外商獨資企業(yè),之前結匯付了一筆服務費,正常結匯需要給我方的銀行對方提供合同+發(fā)票的,但是對方公司A的發(fā)票因為當?shù)囟悇站只?,一直開不出來,但是對方的關聯(lián)公司B能開出發(fā)票(業(yè)務性質都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)。現(xiàn)在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協(xié)議,證明A/B是關聯(lián)公司,然后業(yè)務轉由B公司處理并開票,因為銀行說這個資金不能從A回流給我們,否則會有虛構合同騙取外匯的嫌疑。請問銀行的建議可行嗎?會不會有三流不一致的風險?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務和無形資產不動產是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調整
請問 我們是餐飲業(yè),我們外出承包跟乙做飯,租了a的場地,a給我們開了票,我們跟乙結賬的時候,這筆錢 乙出一半,我們商量好 在餐費中加幾個盒飯,然后全部開餐飲發(fā)票 這樣可以嗎
各位稅局領導,您們好,我司是會務服務企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據原始憑證入賬呢
老師好,我公司找了一家A公司給新辦公場地做裝修,這家公司不愿意墊資,一直從我公司借錢裝修。因為場地在一個新建工業(yè)園區(qū),園區(qū)有個裝修的總承包商,本來裝修驗收合格以后由總包付款給A公司,A公司再把借款返還我公司,但是A公司缺乏誠信,有可能出現(xiàn)不還我們借款,還要跟總包收錢的局面。這種情況可否由我公司開票給總包,總包把錢直接打給我公司,這樣可行嗎
電子稅務局外貿出口退稅,已經把報關單導入,如何把導入的信息刪除,想重新導入
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉私戶的錢計入其他應付,有兩筆預收和應收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調能一次性記成本嗎
下列各項因素中,影響債權投資期末攤金成本的有 A.債權投資取得時發(fā)生的交易費用 B.債權投資發(fā)生的減值準備 C.債權投資的溢(折)價額 D.債權投資的實際利率 E.債權投資收到的利息時間 實際利率為啥不影響
老師您好,應收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產注意公允價值和賬面價值的差點嗎?
好的 謝謝老師,那我們如果向對方出售飲料 可以只開餐飲的發(fā)票嗎,因為對方要求這個只能體現(xiàn)餐飲
?你好? ?飲料的話你們范圍有這個飲料銷售業(yè)務嗎? 有的話 去開軟飲料大類發(fā)票的?
有的 但是對方要求只要餐費的發(fā)票,我們的原始憑證 都是做的餐費(就將飲料折算成盒飯) 好像是他們財務那邊要求,這個對我們來說 有影響嗎
?你好 1. 這個不能這樣開的 。 這樣會導致你稅率不一樣的??
老師 用餐時提供酒水 也是按照6%對嗎,稅率應該沒有變化的
?你好? ? ?酒水按13% 。 餐飲按6%?