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當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為20萬元 增值稅附加怎么計(jì)算呢

2023-05-11 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 16:36

30乘以12%,如果是小型微利企業(yè)減半。

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 16:40

當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬元 問下退附增稅怎么計(jì)算呢

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齊紅老師 解答 2023-05-11 16:43

你好30乘以12%,按照這個(gè)來。

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 16:50

那總共退款是30*12%+50*12%(已經(jīng)交了附加稅6萬)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 16:53

你好,50乘以12這個(gè)是怎么算的?

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 16:54

前面,寫了繳納附加稅6萬元

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齊紅老師 解答 2023-05-11 17:01

你的增值稅只能退30萬,他又不是全部退。

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 17:06

退多少附加稅呢

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齊紅老師 解答 2023-05-11 17:07

只能退回30萬的增值稅,退回30萬的增值稅,你的附加稅跟著增值稅來退。

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 17:27

那我之前交的附加稅6萬不過嗎?

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 17:27

附加稅6萬不退嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 17:30

對(duì)的,是的,這個(gè)不退的。跟著你的增值稅來

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 20:35

當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬元 問下當(dāng)月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 20:36

當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為20萬元 問下本月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢

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齊紅老師 解答 2023-05-11 20:37

當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為20萬元 問下本月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢 應(yīng)補(bǔ)100-20-50)*12%

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齊紅老師 解答 2023-05-11 20:38

當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬元 問下當(dāng)月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢 應(yīng)退100-80-50)*12%

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 20:39

計(jì)算附加稅,用增值稅應(yīng)納稅額(100萬-20萬)*附加稅稅率,還是增值稅實(shí)際繳納稅額(100萬-20萬-50萬)*附加稅稅率呢?

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 20:46

已經(jīng)繳納6萬附加稅,這個(gè)不算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 20:46

增值稅實(shí)際繳納稅額(100萬-20萬-50萬)*附加稅稅率

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快賬用戶6311 追問 2023-05-11 20:48

已經(jīng)繳納6萬附加稅,這個(gè)不算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 20:52

那不正常嗎 交了增值稅,附加稅就得交

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30乘以12%,如果是小型微利企業(yè)減半。
2023-05-11
你好,本月附加稅=(100萬—20萬)*附加稅稅率?
2023-05-11
你好,退附增稅,這個(gè)是什么意思?
2023-05-11
同學(xué)你好 分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-11
你好,這個(gè)已交稅金發(fā)生額50萬是借方的嗎? 如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅已交稅金20
2023-05-11
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