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老師,有個月份稅務(wù)局退了2萬增值稅,然后我正常做賬了。申報表需要怎么填寫,退的這2w增值稅,麻煩了

2023-05-11 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 15:36

申報表就會在進項轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的

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申報表就會在進項轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的
2023-05-11
同學(xué),你好 再做個無票收入50萬,增值稅就為了0,等到后期開票的時候再把無票收入沖掉
2021-01-18
你好 沖原來計提 和交稅分錄??
2022-05-19
你好!你現(xiàn)在是做附加稅的是嗎? 你當(dāng)時繳納的時候是怎么做的,退回來這部分就按比例做分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)就好了 另外需要沖減計提的分錄
2022-05-19
您好,上期留抵稅額退稅會計分錄如下:   借:其他應(yīng)收款-增值稅留抵退稅 1.58   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 1.58   收到退稅時,   借:銀行存款 1.58   貸:其他應(yīng)收款-增值稅留抵退稅 1.58 增值稅報表附2表21行進項轉(zhuǎn)出
2023-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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