你好,500萬/1.01乘以1%,這個(gè)是增值稅。所得稅,你的利潤就是500萬嗎?沒有其他的成本費(fèi)用嗎?如果是的話,500萬/1.01-附加稅)乘以25%。
咨詢一個(gè)問題,小規(guī)模企業(yè)一年開了200萬3%增值發(fā)票,總共需要交多少錢呢?增值稅,附加稅,所得稅啥的都全部放在一起
老師好!個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模的納稅人,查賬征收,如果開出去150萬沒有進(jìn)來的材料發(fā)票和其他費(fèi)用,交經(jīng)營所得稅要交多少啊
小規(guī)模報(bào)稅,專票開出多少銷項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項(xiàng)票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對(duì)嗎老師
郭老師,小規(guī)模旅行社差額征稅的,收對(duì)方500萬開發(fā)票,付出去的450萬沒有發(fā)票,要交多少稅呢?增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
老師,請(qǐng)教一下,旅行社小規(guī)模納稅人,收入500給對(duì)方開發(fā)票,付出去450萬沒有發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅分別應(yīng)該交多少呢?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
對(duì),也就是增值稅交4.95?附加稅交多少呢?如果一個(gè)季度開票40萬,就是交增值稅4000嗎?500萬全算利潤,那就是得交125萬差不多的所得稅嗎?
4.95乘以6%,按照這個(gè)來繳納。
你單位沒有其他的費(fèi)用嗎?比如工資這個(gè)也可以抵扣的,沒有的話就按照上面的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對(duì)方一個(gè)月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正可不可以呢常交稅有沒有上限呢?開500萬一個(gè)月
對(duì)的,是的,你連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對(duì)方一個(gè)月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正常交稅有沒有上限呢?開500萬一個(gè)月可不可以?
是的,你開票有上限,連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額在500萬以內(nèi),需要控制這一個(gè)。
旅行社差額征稅也是收入500萬嗎?還是減去成本500萬
他是按照差額之后的500萬來算。
是你沒有正常的抵扣,那你就按照你開發(fā)票。
就是如果對(duì)方給我開了450萬我就按50萬算,對(duì)方不給我開我就按500萬算是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
我們差額征稅就是一個(gè)季度對(duì)方能給我30萬,我就可以開60萬是不是郭老師?
對(duì)的,是的,是這么做的。