你好,500萬/1.01乘以1%,這個(gè)是增值稅。所得稅,你的利潤就是500萬嗎?沒有其他的成本費(fèi)用嗎?如果是的話,500萬/1.01-附加稅)乘以25%。

咨詢一個(gè)問題,小規(guī)模企業(yè)一年開了200萬3%增值發(fā)票,總共需要交多少錢呢?增值稅,附加稅,所得稅啥的都全部放在一起
老師好!個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模的納稅人,查賬征收,如果開出去150萬沒有進(jìn)來的材料發(fā)票和其他費(fèi)用,交經(jīng)營所得稅要交多少啊
小規(guī)模報(bào)稅,專票開出多少銷項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項(xiàng)票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
郭老師,小規(guī)模旅行社差額征稅的,收對方500萬開發(fā)票,付出去的450萬沒有發(fā)票,要交多少稅呢?增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
老師,請教一下,旅行社小規(guī)模納稅人,收入500給對方開發(fā)票,付出去450萬沒有發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅分別應(yīng)該交多少呢?
老師我想問一下這個(gè)月收到上個(gè)月銀行款該怎么入科目,是不是入其他貨幣資金
員工的旅游費(fèi)用可以稅前扣除嗎
老師,剛接了一個(gè)外貿(mào)的, 情況是這樣子的,22年至今的稅務(wù)局說要更正申報(bào),那要怎樣更正申報(bào)? 之前的會計(jì)帳都沒建,現(xiàn)在要怎么樣入手
2016.5.1之前老項(xiàng)目簡易計(jì)稅開發(fā)票的稅率?簡易計(jì)稅可以開專票嗎,簡易計(jì)稅開專票給我方,我方能抵扣嗎?
不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬?抵扣的又怎么做賬?
小規(guī)模電商怎么合理避稅
老師請問我有個(gè)項(xiàng)目發(fā)了兩個(gè)月工資一個(gè)月17個(gè)人工資 是56750元,另一個(gè)月 6人 工資是25700元。現(xiàn)在項(xiàng)目完工了要算這個(gè)項(xiàng)目的殘保金怎么計(jì)算呀?
注銷公司,清算備案日是灰色的(今天日期)有個(gè)清算結(jié)束日應(yīng)該寫多久
我現(xiàn)在那個(gè)沒有發(fā)票專用章能使用嗎?這個(gè)有什么明文規(guī)定嗎?
注銷公司,清算備案日是灰色的(今天日期)有個(gè)清算結(jié)束日應(yīng)該寫多久


對,也就是增值稅交4.95?附加稅交多少呢?如果一個(gè)季度開票40萬,就是交增值稅4000嗎?500萬全算利潤,那就是得交125萬差不多的所得稅嗎?
4.95乘以6%,按照這個(gè)來繳納。
你單位沒有其他的費(fèi)用嗎?比如工資這個(gè)也可以抵扣的,沒有的話就按照上面的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對方一個(gè)月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正可不可以呢常交稅有沒有上限呢?開500萬一個(gè)月
對的,是的,你連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對方一個(gè)月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正常交稅有沒有上限呢?開500萬一個(gè)月可不可以?
是的,你開票有上限,連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額在500萬以內(nèi),需要控制這一個(gè)。
旅行社差額征稅也是收入500萬嗎?還是減去成本500萬
他是按照差額之后的500萬來算。
是你沒有正常的抵扣,那你就按照你開發(fā)票。
就是如果對方給我開了450萬我就按50萬算,對方不給我開我就按500萬算是嗎?
對的,是的,是這么做的。
我們差額征稅就是一個(gè)季度對方能給我30萬,我就可以開60萬是不是郭老師?
對的,是的,是這么做的。