您好,是這樣的,增值稅 50*3%=1.5? 所得稅是 50*5%=2.5
小規(guī)模納稅人 本季度10月到12月購(gòu)進(jìn)60萬(wàn)貨物普通發(fā)票 。已經(jīng)開(kāi)出去29萬(wàn)收入普通發(fā)票 ,增值稅免征 ,剩下的下個(gè)季度開(kāi)具 請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)60萬(wàn)成本 本年沒(méi)用完 還有部分收入發(fā)票 準(zhǔn)備明年開(kāi)具 明年的企業(yè)所得稅就沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票了 企業(yè)所得稅怎么交
(3)某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①外購(gòu)原材料20000元,取得增值稅專用發(fā)票。②購(gòu)進(jìn)一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。③當(dāng)月銷售一批糕點(diǎn)取得含增值稅收入25750元,錢已收到。④以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求:計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內(nèi)旅游收入80萬(wàn)元(含稅,下同),替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門票、餐費(fèi)等共計(jì)58萬(wàn)元;組織境外旅游收入110萬(wàn)元,付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬(wàn)元費(fèi)用;承接境外旅游團(tuán)人境旅游,該境外旅游團(tuán)共收費(fèi)40萬(wàn)元,本旅行社取得接團(tuán)收入27萬(wàn)元,其中含代付門票等費(fèi)用13萬(wàn)元。要求:計(jì)算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
郭老師,小規(guī)模旅行社差額征稅的,收對(duì)方500萬(wàn)開(kāi)發(fā)票,付出去的450萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,要交多少稅呢?增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
老師,請(qǐng)教一下,旅行社小規(guī)模納稅人,收入500給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,付出去450萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅分別應(yīng)該交多少呢?
老師我們是小規(guī)模納稅人,剛剛老板說(shuō)我們有一個(gè)工程223萬(wàn),現(xiàn)在想轉(zhuǎn)包出去,我們給對(duì)方開(kāi)票開(kāi)223萬(wàn)的工程款。老板問(wèn)需要交多少稅?按沒(méi)有成本算。企業(yè)所得稅,增值稅還有附加稅我需要交多少?謝謝
請(qǐng)問(wèn):這個(gè)答案問(wèn),應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫(kù)存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒(méi)有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國(guó)補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請(qǐng)問(wèn):這句話啥意思,
開(kāi)專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對(duì)方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?