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老師之前預(yù)付了一次通信費沒有收到發(fā)票?,F(xiàn)在收到發(fā)票了如何做分錄

2023-05-11 14:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-11 14:56

借:管理費用 貸:預(yù)付賬款

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借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2023-05-11
您好,不對呀,我們收到發(fā)票那就是以前支付了預(yù)付款,不是收到,之前這些材料沒有收到發(fā)票做了暫估入庫的,現(xiàn)在收到發(fā)票,沖回來原來分錄(來部分發(fā)票沖部分),再按發(fā)票金額做分錄
2024-03-26
你好,現(xiàn)在收到發(fā)票了 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2024-04-16
你好; 去年沒有做成本費用;這個報名費是你成本還是費用科目的?你23年結(jié)賬沒;意思要在24年做賬嗎
2024-04-09
那你首先按照你實際的成本,暫估成本處理,后面收到發(fā)票就可以了。付款的話就是借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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