你好,你截圖來看一下看看。看是什么表?
老師。我們是小規(guī)模企業(yè)。季度申報(bào) 我在報(bào)企業(yè)所得稅 我財(cái)務(wù)報(bào)告信息與采集填完之后 來報(bào)企稅 它自動(dòng)出數(shù)字了(出的數(shù)字就是這個(gè)季度的)。那營業(yè)成本我還用填寫嗎
請問老師,年度企業(yè)所得稅申報(bào)完后,沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)的需要填寫《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)》嗎
中國企業(yè)在國外投資,占百分百股權(quán),企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候需要填報(bào)居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報(bào)告表嗎?
請問小微企業(yè)在報(bào)完企業(yè)所得稅年報(bào)后跳出來的(報(bào)告企業(yè)信息表)需要填寫嗎?嗎?
請問小微企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí),基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師就是這個(gè)表
你好,這個(gè)表是要填的了。
老師,填寫這些表需要注意什么?如果不申報(bào),會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅年報(bào)?
你好,這個(gè)你看你自己符合哪些?哪些是屬于你們公司的情況你就填哪個(gè)。