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老師你好!有款產(chǎn)品已知成品期初數(shù)據(jù)是5W,入庫(kù)數(shù)據(jù)是10W,沒有盤點(diǎn)結(jié)存庫(kù)存,那么本月成品出庫(kù)數(shù)據(jù)(銷售成本)可以按5+10=15W嗎?

2023-05-11 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 13:40

你好,這樣子不規(guī)范。除非你們公司就一直用這種方法。不然你還是要盤點(diǎn)或者不盤點(diǎn)也得要去倉(cāng)庫(kù)看一下,做一下暫估。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 13:41

那個(gè)產(chǎn)品不好盤點(diǎn),常用的才會(huì)生產(chǎn)一些做庫(kù)存。這樣的話可以怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 13:42

你好,那你就按你說的這樣子一次處理算了。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 13:43

但上月結(jié)存的金額是以銷售單價(jià)的、本月入庫(kù)是按料工費(fèi)合計(jì)

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齊紅老師 解答 2023-05-11 13:43

你好,這個(gè)東西必須要保持一致。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 13:45

成品的出入庫(kù)成本,是怎么得出的?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 13:46

你好,如果是商貿(mào)企業(yè),你買進(jìn)來是多少錢?那么你的出庫(kù)入庫(kù)的成本就是你購(gòu)進(jìn)的時(shí)候的成本。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 13:48

我們是加工制造業(yè)。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 13:49

你好,,加工制造業(yè)就是你。所生產(chǎn)的產(chǎn)品消耗的料工費(fèi)加起來,然后除以這個(gè)產(chǎn)品數(shù)量。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 13:54

料工費(fèi)加起來除入庫(kù)的數(shù)量得出單價(jià)?那么成本就是直接把料工費(fèi)加起來的?是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 13:55

你好是的,可以這樣子理解。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 13:56

比如這個(gè)月領(lǐng)用材料5元(領(lǐng)用的當(dāng)作是都用完)人工8元,費(fèi)用15元,那么這個(gè)月的成品入庫(kù)成本是28元,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 13:57

你好,你如果這個(gè)產(chǎn)品都完工入庫(kù)了就是28。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 14:01

那出庫(kù)成本(銷售成本)怎么核算呢?如果是以盤點(diǎn)的結(jié)存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)??梢园雌诔?入庫(kù)-結(jié)余去倒擠出出庫(kù)數(shù)量嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 14:03

你好,比如剛剛上面說的28元,你如果是做了兩個(gè)產(chǎn)品,現(xiàn)在出庫(kù)了一個(gè),賣掉了一個(gè),那成本就是14元。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 14:05

出庫(kù)數(shù)量是按倒算得出還是得按送貨單上的數(shù)量呢?若按送貨單上的數(shù)量,那么就不等于盤點(diǎn)的結(jié)余數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 14:05

你好數(shù)量是按你實(shí)際送貨單上的數(shù)量。比如你一開始有兩個(gè),然后入庫(kù)的十個(gè)賣了五個(gè),那里結(jié)余應(yīng)該就是七個(gè)。

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快賬用戶5342 追問 2023-05-11 14:08

若按實(shí)際送貨單的數(shù)量,那得出的結(jié)存和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)給我的結(jié)余數(shù)不一致。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 14:10

你好,是這樣子的,如果不一致,你要去找原因是哪里寫錯(cuò)了?然后才能談得上進(jìn)一步的處理。

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你好,這樣子不規(guī)范。除非你們公司就一直用這種方法。不然你還是要盤點(diǎn)或者不盤點(diǎn)也得要去倉(cāng)庫(kù)看一下,做一下暫估。
2023-05-11
你好,成品出庫(kù),是按實(shí)際出庫(kù)數(shù)量核算的。 廢料按賣廢品 收入入賬,損耗入在成品成本中
2023-05-10
你好,本月入庫(kù)數(shù)和本月結(jié)余數(shù)沒有,這樣是無法做進(jìn)銷存的?
2023-05-10
你好? ? 是的。 你先把 建賬盤點(diǎn)庫(kù)存商品 、 固定資產(chǎn)、? 往來科目? 以及 實(shí)收資本 、貨幣資金等。先建賬起來 有數(shù)據(jù)了 才能錄入 期初數(shù)據(jù)的
2021-07-13
您好,損益類科目于每期期末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目,期初、期末都應(yīng)該是沒有余額的
2020-08-28
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