您好,你說(shuō)的這個(gè)存貨的期初金額嗎還是
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過(guò)收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來(lái),也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫(kù)存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購(gòu)買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過(guò)收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來(lái),也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫(kù)存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購(gòu)買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師好,我們之前的賬沒有成本只有費(fèi)用和銀行數(shù)是準(zhǔn)的,現(xiàn)在重新盤點(diǎn)庫(kù)存有個(gè)數(shù),盤點(diǎn)的這個(gè)庫(kù)存有一部分在之前的會(huì)計(jì)賬已經(jīng)被做進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在根據(jù)資產(chǎn)減負(fù)債減實(shí)收資本倒擠出一個(gè)未分配利潤(rùn),利潤(rùn)表根據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系倒擠了一個(gè)成本,這個(gè)成本這么推的有沒有問題?是否存在成本多結(jié)轉(zhuǎn)的情況
請(qǐng)問之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過(guò)。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點(diǎn)庫(kù)存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來(lái)數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
我也不知道,她只跟我說(shuō)了每個(gè)月盤完庫(kù)以后的數(shù)據(jù),根據(jù)這個(gè)數(shù)和之前的數(shù)去做推理,推理出每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本原材料和庫(kù)存商品的數(shù)
我看了一下 她給的科目明細(xì)表里,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)原材料和結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的這兩個(gè)數(shù)是一樣的
嗯對(duì),這倆結(jié)轉(zhuǎn)的話,是投入一樣
我現(xiàn)在就是不知道這兩個(gè)數(shù)她是用盤完庫(kù)的余額數(shù)怎么做出來(lái)的,這個(gè)月底盤完庫(kù)肯定是兩個(gè)數(shù),一個(gè)原材料,一個(gè)庫(kù)存商品,這個(gè)怎么去和期初做推理
期末的金額,加上本期耗用的,減去本期投入的,就是得出阿里期初的
您說(shuō)本期投入的是本期里領(lǐng)用的原材料嗎,還是說(shuō)本期夠買的
這期末的金額就是那個(gè)盤庫(kù)數(shù)嗎
我要的是本期的生產(chǎn)成本原材料的數(shù)根據(jù)月底盤庫(kù)的數(shù),怎么去做出來(lái)的這個(gè)數(shù)
嗯對(duì),這個(gè)是屬于本期領(lǐng)用的這個(gè),期末就是盤庫(kù)數(shù)據(jù)
本期領(lǐng)用的是原材料成本,也是庫(kù)存商品,
那如果沒有本期領(lǐng)用數(shù)據(jù),有月底盤庫(kù)的數(shù)據(jù),根據(jù)這個(gè)去推理本期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本數(shù),怎么做
沒有本期領(lǐng)用,那也沒有支出嗎??
您說(shuō)的支出是買料的應(yīng)付賬款嗎
沒有本期領(lǐng)用數(shù)據(jù),然后有本期進(jìn)料的數(shù)
根據(jù)盤庫(kù)數(shù),和本期進(jìn)原料的數(shù)加上有期末余額數(shù),怎么推出本期領(lǐng)用的數(shù)
那就是期末數(shù)據(jù)減去期初,減去進(jìn)料,就是領(lǐng)用的