同學(xué)你好,成本有沒有原始單據(jù)支撐?
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計折舊有購買來的累計數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費用只有8月的數(shù),這兩個報表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師好,我們之前的賬沒有成本只有費用和銀行數(shù)是準(zhǔn)的,現(xiàn)在重新盤點庫存有個數(shù),盤點的這個庫存有一部分在之前的會計賬已經(jīng)被做進費用了,現(xiàn)在根據(jù)資產(chǎn)減負(fù)債減實收資本倒擠出一個未分配利潤,利潤表根據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系倒擠了一個成本,這個成本這么推的有沒有問題?是否存在成本多結(jié)轉(zhuǎn)的情況
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了。現(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師,我說的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺扣除費用的實收確認(rèn)收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認(rèn)少了,少交稅了
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺的扣除費用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
老師,請問我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,對方開過來的發(fā)票,一張合作社開過來的,一張食品有限公司開過來的都是免稅的,我們是否可以按照9%抵扣?
想問金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)費用類??主營業(yè)務(wù)成本會自動結(jié)轉(zhuǎn)?
老師說錯了了,抖音平臺扣除的費用可以不做賬嗎?直接按收到的實收確認(rèn)收入
老師內(nèi)賬比如抖音平臺扣除的費用可以不記賬嗎?直接按收到的實收確認(rèn)成本,這樣可以嗎
殘疾人就業(yè)保障金如何計算?會計分錄如何寫?
老師,我的權(quán)限中級課程在哪里看呀
建設(shè)行政事業(yè)性收費收入如何計算?會計分錄如何寫?
工會經(jīng)費如何計算?會計分錄如何寫?
沒有原始的,否則也不會倒推,這樣邏輯正確嗎
成本沒有原始單據(jù),稅前不能扣除哦,倒擠是不行的
我只是說內(nèi)賬
內(nèi)賬那樣處理沒問題,反正是你們內(nèi)部的
因為這次盤點的庫存有一部分已經(jīng)在之前會計賬做費用了,我的問題是倒擠的利潤是否存在多轉(zhuǎn)成本的問題
同學(xué),不會的,費用最后也是影響利潤的