你好,本月入庫(kù)數(shù)和本月結(jié)余數(shù)沒有,這樣是無法做進(jìn)銷存的?
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開,購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫(kù)存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫(kù)存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,這樣核算方法對(duì)嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫(kù)存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫(kù)庫(kù)存表有千克重量沒有金額,有出庫(kù)金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫(kù)重量,這個(gè)賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫(kù)存數(shù)量,但是相對(duì)應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
你好,請(qǐng)問下制造加工業(yè)成本核酸的事。公司是按項(xiàng)目走的,每個(gè)項(xiàng)目有上千個(gè)零件。成本核算時(shí)每月的料工費(fèi)可以算出來,銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的話,具體怎么弄。正常情況是知道本月的產(chǎn)成品的入庫(kù)和本月的銷售出庫(kù)數(shù)量,用本月總成本除本月入庫(kù)數(shù)量,算出單位成本,然后單位成本乘以本月銷售出庫(kù)數(shù)量就是本月的銷售成本。但是公司入庫(kù)出庫(kù)的數(shù)量都不知道,這個(gè)怎么弄
老師你好,我們其中一款成品,已知本月的成品入庫(kù)成本(即料工費(fèi))但本月入庫(kù)數(shù)和本月結(jié)余數(shù)也沒有,還能核算的了進(jìn)銷存嗎?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
另外一款成品按期初?入庫(kù)?出庫(kù)得出結(jié)余數(shù)量,但是和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的數(shù)量不一樣,盤點(diǎn)數(shù)少于賬上,可以怎么處理?
你好,盤點(diǎn)數(shù)少于賬上,需要做盤虧處理?
如何盤虧處理?
你好,盤點(diǎn)數(shù)少于賬上,做盤虧的分錄啊?
我們企業(yè)內(nèi)賬沒有用分錄。
你好,內(nèi)賬賬實(shí)不一致,盤點(diǎn)數(shù)少于賬上,也需要做盤虧分錄的?
這筆數(shù)需要沖減到哪里嗎
你好,是做盤虧的分錄,而不是沖減到哪里