你好,其實(shí)不管多少都可以入賬,只是說要稅前扣除,就不能超過收入的。千分之五。

報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)不可以超過營業(yè)收入的多少?
本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000元,主營業(yè)務(wù)收入30萬,準(zhǔn)扣除招待費(fèi)是多少?
問下,業(yè)務(wù)招待費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入的多少可以入帳
你好,問一下業(yè)務(wù)招待費(fèi)多少可以抵收入?
全面收入1500 業(yè)務(wù)招待費(fèi)800 可以扣除多少錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計算損耗率
老師,今年針對納稅信用等級扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個通知么?好像是2025年12號文件,我沒找到這個文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實(shí)屬于那個項(xiàng)目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說


收入是1315074.96,幫我算一下稅前扣除是多少
你好,它是取兩個數(shù)值,實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的千分之五??茨膫€小按哪個。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是165793.6
你好,165793.6*0.6=99476.16 1315074.96*0.005=6575.37 所以你這個能夠扣除的金額為6575.37。
只有6000多元錢扣除,有點(diǎn)少
你好,是的,按照稅法就是這樣子的。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳的表單上怎么填,帳載金額填多少,稅收金額填多少,
你好你這個賬載金額就是165793.6,稅收金額就是6575.37。
不知道怎么回事,稅收金額填下上去
你好你可以截圖來看一下嗎?
圖片看到了嗎
你好,你有填收入嗎?
填入了,然后它跳了一張表出來,填的數(shù)字就沒了
你好,他跳的那張表是什么表?
就是圖片上中間白色的那張?zhí)崾?
你好,你直接點(diǎn)確定就可以了,它這個只是一個提示。
確定了以后數(shù)字就沒有了
你好,估計你這個是因?yàn)槭杖霙]有填。收入那張表要先填。