你好,匯算清繳的時(shí)候,可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額=1500*千分之5
本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn),準(zhǔn)扣除招待費(fèi)是多少?
21年?duì)I業(yè)收入59420.69,業(yè)務(wù)招待費(fèi)268,21年業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以全額抵扣嗎
老師你好,這邊有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣多少的,收入1000萬(wàn),招待費(fèi)6萬(wàn),這招待費(fèi)按多少來(lái)扣除呢
廣告費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除多少
個(gè)體戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)據(jù)實(shí)扣除嘛,比如有 20 萬(wàn)的營(yíng)業(yè)收入,1500 的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么通用申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)該報(bào)多少?
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對(duì)方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
可以扣除1500??0.0057.5是嗎 老師
你好,是的,是這樣的
我明白是收入的千分之五 ,和發(fā)生的60%,兩者選低的數(shù),但是 我聽到有人說(shuō) 多扣除點(diǎn) 按照發(fā)生額60%扣除 就是比如收入是1500 業(yè)務(wù)招待費(fèi)800,可以扣除千分之五是 7.5 ,800的60%是480,可以扣除487.5
你好,聽到有人說(shuō),人家說(shuō)的不一定都對(duì)。 既然是兩者選低的數(shù),就是扣除 7.5,而不是?800的60%的480啊
老師 他的意思是兩者取低的7.5 ,說(shuō)明有7.5的額度,所以才要多扣除點(diǎn) , 不然業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是負(fù)數(shù)的了
你好,收入是1500,7.5已經(jīng)是扣除的上限,無(wú)法再多扣點(diǎn)啊 業(yè)務(wù)招待費(fèi),無(wú)論如何也沒有負(fù)數(shù)啊?
那老師我做業(yè)務(wù)招待費(fèi)需不需要多留出點(diǎn) 因?yàn)槲易鰳I(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)涵蓋了這7.5
你好,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)多留出點(diǎn),是什么意思呢? 只要有??業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 發(fā)生 ,就需要做納稅調(diào)增處理的?