同學(xué)你好 按次申報那里后面的三角選擇按期申報
新成立的公司印花稅信息采集里為什么沒有按期申報只有按次申報
老師,采集印花稅稅源,點申報期限類型的時候顯示您不存在有效的按期認(rèn)定的買賣合同信息,不可采集按期印花稅稅源,這是什么意思呢?
印花稅采集信息的時候提示按期申報,請問老師按期申報的在哪里進去?
老師,您好,印花稅申報的時候,信息采集新增稅目,在按期申報里面找不到相應(yīng)的稅目怎么辦?
老師,我們公司按期應(yīng)申報里面沒有印花稅,之前也沒有申報過印花稅過,我點擊如下:其他申報--財產(chǎn)和行為稅納稅申報--印花稅(提示所選申報表當(dāng)前屬期無可申報的稅源信息!請檢查該屬期是否已申報或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請點擊【稅源采集】,直接進入當(dāng)前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報點擊如下---印花稅稅源采集---進去點擊按此請問是這樣嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
點不開 以前有這次沒有
稅局給你核定的是按次申報嗎 采集之后看稅局核定