同學(xué)你好 有發(fā)生就申報 按次申報不看所屬期 是看你申報日期
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報稅,印花稅當(dāng)時做的按季申報,我公司第三季度并沒有印花稅需要申報,我認(rèn)為應(yīng)該零申報。今天申報印花稅時老是需要做稅源采集,我認(rèn)為采集零申報即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報的合同,是不是我哪一步操作有問題?
新成立的公司印花稅信息采集里為什么沒有按期申報只有按次申報
老師,我們沒有認(rèn)定印花稅,但是第四季度有印花稅申報,我點(diǎn)擊按期采集,不能填寫信息,我點(diǎn)擊按次采集可以有信息顯示,我問一下我該怎么填寫計稅金額,以什么為準(zhǔn)
稅源信息采集中 只有新增按期申報沒有按次的
老師,麻煩問下,在新版的電子稅務(wù)系統(tǒng)里,印花稅稅源信息采集,申報期限類型自動帶出的是按次申報,怎么改成按月申報
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?