您好 就是核定稅種的時候 您不是核定的按期申報印花稅 可能是核定的按次 就選擇按次申報
個體工商戶1月2號申報印花稅,讓稅源采集,采集過程中提示“您的[稅款所屬期起]【2022-10-01】[稅款所屬期止]【2022-12-31】無認定信息,請選擇其他稅款所屬期采集或者在申報期限類型選擇[按次申報]!”我按次申報后點擊保存,提示如照片所示,如何處理?
老師,我們沒有認定印花稅,但是第四季度有印花稅申報,我點擊按期采集,不能填寫信息,我點擊按次采集可以有信息顯示,我問一下我該怎么填寫計稅金額,以什么為準
老師,采集印花稅稅源,點申報期限類型的時候顯示您不存在有效的按期認定的買賣合同信息,不可采集按期印花稅稅源,這是什么意思呢?
老師,我們公司按期應(yīng)申報里面沒有印花稅,之前也沒有申報過印花稅過,我點擊如下:其他申報--財產(chǎn)和行為稅納稅申報--印花稅(提示所選申報表當前屬期無可申報的稅源信息!請檢查該屬期是否已申報或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請點擊【稅源采集】,直接進入當前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報點擊如下---印花稅稅源采集---進去點擊按此請問是這樣嗎?
第1行,您采集的【營業(yè)賬簿】印花稅品目,存在按期的稅費種認定信息,請選擇申報期限類型“按期申報” 我保存的時候提示這個什么意思?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
上個季度的就是按期申報
那您看下稅種核定的地方 是按次還是按期的