收到固定資產(chǎn)時就入賬。后面取得發(fā)票放在憑證后面。
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發(fā)票開回來的時候做固定資產(chǎn)
有一筆賬,是我們用公司名義買了一輛車,只付了首付款179940,貸款419860,發(fā)票開的全款599800,又跟福特公司簽了融資租賃的合同,每月給福特公司打款12750.14,要付36個月,福特次月給我開融資租賃售后回租發(fā)票2057.31 以下分別是公路做的憑證,打款時的憑證以及發(fā)票開來時做的憑證,請老師幫忙給調(diào)整一下
老師,我們單位購買固定資產(chǎn),買了四臺電腦,開了一張發(fā)票1萬,但是做賬軟件只能一個一個來入賬,生成四張憑證,一個憑證的金額是2500,但是發(fā)票是一張1萬的,附件我該怎么附在后面?
老師,你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),1月份進的原材料,10月份給開具發(fā)票 ,價格低了好多,我做賬沖回以前的憑證,重新入賬,但是多核算的成品成本,該怎么寫科目?
老師,我們公司購進固定資產(chǎn),合同是2月的,發(fā)票開具時間是5月,我2月以合同入賬了,5月開票回來我應(yīng)該怎么做憑證?(在電腦上做賬,憑證入電腦后會自動生成憑證)
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
五月收到的憑發(fā)票要關(guān)聯(lián)之前入的固定資產(chǎn),關(guān)聯(lián)就會生成憑證,這樣就重復(fù)入賬了
老師,我們公司做賬系統(tǒng)是這樣的,這樣的我該怎么做賬
收到固定資產(chǎn)時,咱就錄入固定資產(chǎn)的模塊生成憑證。收到發(fā)票時就把這個憑證直接貼到原來的憑證后面就行。
老師,我覺得你可以看看我之前的回答
看你的提問了,二月份不就是做賬了嗎?發(fā)票回來的晚,回來發(fā)票時就直接把這個發(fā)票貼在二月份的憑證后面就行了,這樣簡易處理就挺好的,方便也沒有問題。
我們的系統(tǒng)需要關(guān)聯(lián)發(fā)票,不然就不用麻煩
那您這個系統(tǒng)沒操作過,我可以發(fā)給你正確處理方法。第一種方法是全面回復(fù)的。第二種方法就是收到發(fā)票時把沒有發(fā)票的分錄紅沖,再按發(fā)票入賬。
好的,那第二種的折舊還用動嗎?
前面已經(jīng)折舊的不用調(diào)整了。
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。