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老師,我們公司購進固定資產(chǎn),合同是2月的,發(fā)票開具時間是5月,我2月以合同入賬了,5月開票回來我應(yīng)該怎么做憑證?(在電腦上做賬,憑證入電腦后會自動生成憑證)

2023-05-10 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-10 15:25

收到固定資產(chǎn)時就入賬。后面取得發(fā)票放在憑證后面。

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快賬用戶9361 追問 2023-05-10 15:33

五月收到的憑發(fā)票要關(guān)聯(lián)之前入的固定資產(chǎn),關(guān)聯(lián)就會生成憑證,這樣就重復(fù)入賬了

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快賬用戶9361 追問 2023-05-10 15:34

老師,我們公司做賬系統(tǒng)是這樣的,這樣的我該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-05-10 15:38

收到固定資產(chǎn)時,咱就錄入固定資產(chǎn)的模塊生成憑證。收到發(fā)票時就把這個憑證直接貼到原來的憑證后面就行。

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快賬用戶9361 追問 2023-05-10 15:42

老師,我覺得你可以看看我之前的回答

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齊紅老師 解答 2023-05-10 15:45

看你的提問了,二月份不就是做賬了嗎?發(fā)票回來的晚,回來發(fā)票時就直接把這個發(fā)票貼在二月份的憑證后面就行了,這樣簡易處理就挺好的,方便也沒有問題。

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快賬用戶9361 追問 2023-05-10 15:51

我們的系統(tǒng)需要關(guān)聯(lián)發(fā)票,不然就不用麻煩

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齊紅老師 解答 2023-05-10 15:57

那您這個系統(tǒng)沒操作過,我可以發(fā)給你正確處理方法。第一種方法是全面回復(fù)的。第二種方法就是收到發(fā)票時把沒有發(fā)票的分錄紅沖,再按發(fā)票入賬。

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快賬用戶9361 追問 2023-05-10 15:58

好的,那第二種的折舊還用動嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 16:04

前面已經(jīng)折舊的不用調(diào)整了。

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快賬用戶9361 追問 2023-05-10 16:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-10 16:05

不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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收到固定資產(chǎn)時就入賬。后面取得發(fā)票放在憑證后面。
2023-05-10
?你好;? ? 意思你們 做固定資產(chǎn)去? 打包來做的嗎? ?
2022-09-14
1.這個做固定資產(chǎn),沒有收到發(fā)票可以先根據(jù)入庫單和這個對方銷售單入賬 2 可以,這個現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有金額限制,3 ??梢?,可以
2020-09-27
同學(xué),你好,這個可以的,明年發(fā)票到了,如果金額都沒有問題,直接把這個發(fā)票放后面,如果金額 不一樣,紅沖今年的,再做一個新的。
2020-12-29
研發(fā)出來的儀器沒有入固定資產(chǎn)嗎 研發(fā)成功了應(yīng)該先資本化才對吧
2024-06-25
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